你好,經營所得在第二季度時全年收入填4
個體工商戶怎么報稅?前面0,第三季度收入13萬,第二季度開票4萬,紅沖7萬,銷售額負數3萬。經營所得在第二季度時全年收入填13+4還是13?我填13+4-7=10通不過
某公司2019年資產總額800萬元,從業人員35人,所得稅實行按年計算,分季預繳,各季所得額如下:第一季度累計計稅所得額為2萬元;第二季度累計計稅所得額為7萬元;第三季度累計計稅所得額為12萬元;第四季度累計計稅所得額為18萬元。年終匯算清繳時,需調整事項如下:(1)實付工資總額350萬元,實際支出職工福利費48萬元,撥付工會經費7萬元,實際支出職工教育經費14萬元;(2)財務費用中,有支付本期債券集資的利息1萬元,當期企業共募集資金10萬元,期限半年,銀行同期年利息率5.41%;(3)逾期包裝物押金收入1萬元不再退還,直按沖減了包裝物成本;(4)因排污不當,被環保部門罰款2萬元,已計入營業外支出。要求:根據上述資料計算該企業2019年各季度預繳和全年應納的企業所得稅額,以及年終匯算清繳實際入庫的企業所得稅額
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發票,當時稅率1%,紅沖發票銷售收入是負數39603.94,稅率是負數396.04,價稅合計4萬,又開具正常發票,因為今年疫情小規模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實際開票是銷售收入45396.04,稅額負數396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負數396.04嗎,這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的?那這個負數我要放哪里呢,應納稅額是不是該是0,不應該退給我這個396.04,
個體工商戶定期定額,每月定的5.2萬,第二季度前兩個月不超,第三個月開了7萬多,第三季度總的銷售額專票加普票不含稅收入超了15.6萬,交個稅經營所得是按第三季度總的不含稅金額申報嗎?
【個體工商戶查賬征收】 1,個體工商戶23年3月31日起,終止核定征收,改成查賬征收。 2,23年第一季度收入130萬,已按核定征收已繳納增值稅和個人經營所得稅。 3,23年第二季度收入140萬(不含稅),按查賬征收申報了,暫估成本填了135萬。 4,預計23年成本發生80萬,利潤大概60萬。 5,請問年底納稅時是否這樣計算: 60萬*35%=21萬-65500=144500*50%(200萬內減半征收)=72250-60000(減除費用)=12250,這是要交得個人經營所得么?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
負數不沖減了?
你好,你說不是填寫第二季的嗎?
二季度實際情況是開票4萬,紅沖7萬,4-7=-3萬。我填經營所得得填多少?
你好,那就是-3萬,負數有可能通不過,提示什么了嗎
負數確實通不過。提示不能比第一季度少(第二季度是年收入總額,第一次是申報13萬,第二季度打止得是13+,要么等于13要么大于13
那你這個需要去大廳申報的呢
哎呀,沒有去大廳搞了,直接報的0,合計就是13萬
那你現在是要更正申報嗎?