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老師你好,昨天申報完覺得有些賬做的不對,想調(diào)賬,那還要賬后要更正申報嗎?還是等匯算清繳時直接填年報呢?結(jié)果不會影響交稅,我們還沒到45萬不用交稅

2022-01-20 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-20 08:30

你好,可以在一月份調(diào)整,用以前年度損益調(diào)整,如果涉及到尊一類科目地。

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齊紅老師 解答 2022-01-20 08:31

如果涉及到損益類的科目。

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快賬用戶2358 追問 2022-01-20 08:35

我們是農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷,平時收入沒有做價稅分離,這個有問題嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-20 08:35

開的免稅的發(fā)票,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入沒有問題

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快賬用戶2358 追問 2022-01-20 08:42

申報時我直接填在小微免稅那一欄可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-20 08:45

哦,在其他免稅銷售額里面。

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快賬用戶2358 追問 2022-01-20 08:56

如果給了員工,還是視同銷售嗎?借福利費,貸庫存商品?

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齊紅老師 解答 2022-01-20 08:57

你好,自產(chǎn)自銷的需要視同銷售,借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,福利費借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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快賬用戶2358 追問 2022-01-20 09:32

免稅還是要入應(yīng)交稅費科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-20 09:32

不需要的,借應(yīng)付職工薪酬、福利費貸,主營業(yè)務(wù)收入就可以。

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快賬用戶2358 追問 2022-01-20 09:34

另外我們基地的電費是一個總表再幾個小表,供電局扣了我們的錢,我們再向幾個小表用戶收電費和管理費,這個需要價稅分離嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-20 09:36

需要給對方開發(fā)票嗎?這個是代收代付嗎?

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快賬用戶2358 追問 2022-01-20 10:10

我們只開了收據(jù),金額有兩部分,電費和管理費,電費是代收代付的,有一部分是當(dāng)管理費收

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齊紅老師 解答 2022-01-20 10:14

你好,那就是有利潤的,需要價稅分開。

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快賬用戶2358 追問 2022-01-20 10:17

老師,我發(fā)現(xiàn)所得稅收入和增值稅收入不一樣,我出售汽車走的是固定資產(chǎn)清理沒有入收入,這個要怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-01-20 10:22

你好,稅務(wù)局現(xiàn)在找你們嗎?沒有找的話,你忽略這個差異就可以的。

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快賬用戶2358 追問 2022-01-20 10:24

沒有,只是看了年終結(jié)賬的課程,里面的老師說增值稅申報收入,所得稅申報收入和報表收入要一致,剛剛一查發(fā)現(xiàn)沒有一致

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齊紅老師 解答 2022-01-20 10:26

如果你想一致的話,調(diào)整之前的賬務(wù)處理,把固定資產(chǎn)清理,借銀行存款貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費這個分錄的固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。這樣你財務(wù)報表需要修改呢,所得稅的也修改。

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快賬用戶2358 追問 2022-01-20 10:28

其實這是沒問題的吧?稅會差異

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齊紅老師 解答 2022-01-20 10:35

你好是的,這個沒有問題的,但是稅務(wù)局會有些稅務(wù)局要求嚴格的,他會找你們。

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你好,可以在一月份調(diào)整,用以前年度損益調(diào)整,如果涉及到尊一類科目地。
2022-01-20
同學(xué)你好 1.補交就可以了,沒跨年一般沒事 2.對的 3.可以等匯算清繳的時候申報
2021-01-20
不調(diào)整的話,就相當(dāng)于少交了稅,如果說被查到的話,會可能要分,還要讓你交滯納金,建議去更改申報表。
2021-08-22
你好,一般不是互相抵消。 按照正常的途徑,你2021年的報表報錯了,那么應(yīng)該先更正申報,申請退稅。 然后在2021年匯算清繳時,把不入賬的都調(diào)出來,該交稅的交稅。
2022-02-28
?你好 ;? ?你匯算的時候 調(diào)增處理的? ; 如果確實發(fā)生了20萬 費用 ; 你? ? ?沒收到發(fā)票調(diào)整;? 如果是沒有這個20萬費用 你就得紅沖費用? 還得調(diào)整? ?
2022-05-27
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