你好,可以在一月份調(diào)整,用以前年度損益調(diào)整,如果涉及到尊一類科目地。
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,您好,我今年匯算清繳上年度的賬時,忘記調(diào)增了怎么處理啊,不調(diào)增會有啥影響呢? 另外,上年度的賬做完了沒有取得發(fā)票,在次年(匯算清繳前)取得了的那些發(fā)票還可以補到上年度里面嗎,請問如果能補是怎么補要調(diào)賬和調(diào)報表嗎
老師你好,昨天申報完覺得有些賬做的不對,想調(diào)賬,那還要賬后要更正申報嗎?還是等匯算清繳時直接填年報呢?結(jié)果不會影響交稅,我們還沒到45萬不用交稅
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,你好,我公司是一般納稅人,經(jīng)營醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的,我們剛剛申報完所得稅匯算清繳,但是有幾筆停車費專管員說不能抵扣進項稅,說去年抵扣相關(guān)增值稅進項需要按月匹配調(diào)整,并且會自動出來滯納金,不然會影響所得稅,那我直接調(diào)整當(dāng)月的增值稅報表,那所得稅是不是調(diào)整今年的匯算清繳就可以了吧,季度的所得稅申報需要動嗎,我不需要反結(jié)賬去年的記賬憑證吧,然后調(diào)整這些后怎么做賬務(wù)處理
老師,意思是如果老板不想交稅收的現(xiàn)金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業(yè)優(yōu)惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規(guī)模納稅人辦完營業(yè)執(zhí)照可以不做稅務(wù)登記嗎?會有什么影響?
老師,沒做核算成本,請問半成品怎么估單價呢?今天全盤會計問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
老師,軍隊審價項目,供應(yīng)商報價超過合同價的,能審減到合同價嗎?
4月電商平臺訂單10萬,發(fā)貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現(xiàn)6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發(fā)票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發(fā)票的從公司公戶走賬,不開發(fā)票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
如果涉及到損益類的科目。
我們是農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷,平時收入沒有做價稅分離,這個有問題嗎
開的免稅的發(fā)票,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入沒有問題
申報時我直接填在小微免稅那一欄可以嗎
哦,在其他免稅銷售額里面。
如果給了員工,還是視同銷售嗎?借福利費,貸庫存商品?
你好,自產(chǎn)自銷的需要視同銷售,借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,福利費借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
免稅還是要入應(yīng)交稅費科目嗎
不需要的,借應(yīng)付職工薪酬、福利費貸,主營業(yè)務(wù)收入就可以。
另外我們基地的電費是一個總表再幾個小表,供電局扣了我們的錢,我們再向幾個小表用戶收電費和管理費,這個需要價稅分離嗎?
需要給對方開發(fā)票嗎?這個是代收代付嗎?
我們只開了收據(jù),金額有兩部分,電費和管理費,電費是代收代付的,有一部分是當(dāng)管理費收
你好,那就是有利潤的,需要價稅分開。
老師,我發(fā)現(xiàn)所得稅收入和增值稅收入不一樣,我出售汽車走的是固定資產(chǎn)清理沒有入收入,這個要怎么處理
你好,稅務(wù)局現(xiàn)在找你們嗎?沒有找的話,你忽略這個差異就可以的。
沒有,只是看了年終結(jié)賬的課程,里面的老師說增值稅申報收入,所得稅申報收入和報表收入要一致,剛剛一查發(fā)現(xiàn)沒有一致
如果你想一致的話,調(diào)整之前的賬務(wù)處理,把固定資產(chǎn)清理,借銀行存款貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費這個分錄的固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。這樣你財務(wù)報表需要修改呢,所得稅的也修改。
其實這是沒問題的吧?稅會差異
你好是的,這個沒有問題的,但是稅務(wù)局會有些稅務(wù)局要求嚴格的,他會找你們。