同學(xué)你好 這個是可以的
請問老師,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。 我們公司開的發(fā)票是現(xiàn)在服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們享受這個政策嗎?
老師們,美團(tuán)商家結(jié)算的,待結(jié)算=總收入-美團(tuán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)-商家營銷 請問,主營業(yè)務(wù)收入=待結(jié)算;還是=總收入? 如果按總收入算的話,美團(tuán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)沒辦法開發(fā)票,這個只能做調(diào)增嗎? 如果是按待結(jié)算做的收入有沒有涉稅風(fēng)險? 商家營銷是否可以算作是商業(yè)折扣?
老師,我們公司是干美團(tuán)的,是美團(tuán)的合作商,開的發(fā)票是生活服務(wù)-配送服務(wù)費(fèi),像這樣的我們公司可以享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除嗎
老師,我們是物流運(yùn)輸公司,我們開的發(fā)票都是這樣的,我們可以享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的百分之十嗎?
老師,我公司開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi),6個點(diǎn)的。能不能享受加計(jì)扣除增值稅政策。就開這一個發(fā)票內(nèi)容。
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經(jīng)銷商出貨給我們開發(fā)票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權(quán)債務(wù)問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發(fā)票已經(jīng)全額開具。
開發(fā)票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報(bào)關(guān)單上是照章征稅,稅務(wù)局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護(hù)措施,淋雨發(fā)霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務(wù)處理?需要什么備查資料?
我是小規(guī)模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內(nèi),那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷項(xiàng)嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計(jì)650,那我做賬是借:應(yīng)收賬款650 貸:主營業(yè)務(wù)收入600 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項(xiàng)算出來不含增值稅的銷售額??消費(fèi)稅稅率是消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額嗎
實(shí)際的發(fā)生的壞賬損失,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
這個是需要我們自己去申請的嗎,怎么申請,如果想要申請,一般他的符合條件是那些
對的 生活服務(wù)業(yè)的是加計(jì)扣除