借應交稅費未交增值稅貸應交稅費預交增值稅。
待認證轉進項后,就是剛才那個分錄,已經轉到進項 然后,你的銷項大于進項時處理 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值 貸 應交稅費未交增值稅 最后要結轉到未交增值 2.預繳時 借應交稅費預繳增值稅 貸銀行存款 最后提現預繳要少交稅 借應交稅費未交增值 貸應交稅費預繳增值稅 先預繳增值稅后,待認證跟應交增值稅如何轉化?
老師,預繳增值稅分錄,借:應交稅費,預交稅款 貸:銀行存款。 當月抵扣預繳的增值稅后,會計分錄怎么處理?
老師,簡易計稅項目在外地預繳了增值稅,然后又有開票,產生銷項稅額,這兩個稅額怎么進行賬務處理呢?預繳時:借:應交稅費——預繳增值稅,貸:銀行存款,借:應交稅費——未交增值稅,貸:應交稅費——預繳增值稅,開票出去:借:應收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費——簡易計稅,借:應交稅費——簡易計稅,貸:應交稅費——未交增值稅,對嗎?
老師1月預繳的增值稅,我到2月才申報繳納的。請問我1月的賬里面要體現我預繳的增值稅,分錄應該怎么寫?借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交增值稅-預繳增值稅,下個月繳納的時候 借:應交增值稅-預繳增值稅 貸:銀行存款 是這樣做的嗎?
老師,異地預繳增值稅,在做會計分錄沖上月計提未交增值稅的時候。借,未交增值稅,貸預交增值稅。借預交增值稅,貸銀行存款嗎?
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老師,這個分錄處理后,未交增值稅會有余額,請問未交增值稅怎么沖平?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
老師,預繳增值稅分錄,借:應交稅費,預交稅款 貸:銀行存款。 當月抵扣預繳的增值稅后,會計分錄怎么處理? 借應交稅費未交增值稅貸應交稅費預交增值稅。 老師,這個分錄處理后,未交增值稅會有余額,請問未交增值稅怎么沖平?
老師,我想請問是預繳增值稅這塊業務的會計分錄處理。
上面給你寫 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅, 然后你有得問轉出未交增值稅又有余額啦是不是
對的對的。麻煩老師咯。
都寫了借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 這個不就是嗎 還有那個有余額
如:11月預繳增值稅(借:應交稅費,預交稅款 貸:銀行存款。) 11月抵掉預繳增值稅(借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費--預交增值稅。) 應交稅費--未交增值稅 借方會出現余額。 是不是我的分錄不對?
你好,你沒有做結轉的分錄,借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。加上這個還有余額嗎?你把我寫的那些都做上了嗎? 帶上金額截圖看下
老師?麻煩你看一下
銷項多少 進項多少
現在轉出未交增值稅還有余額
老師 麻煩你看一下哈
借應交稅費應交增值稅銷項350 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅350 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅120 貸應交稅費應交增值稅進項120 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,130 貸應交稅費,未交增值稅。130 借應交稅費未交增值稅130 貸應交稅費預交增值稅100 銀行存款30