這個優惠的可以直接不用做,不用體現。
小規模納稅人,附加稅優惠50%享受了,那這優惠的部分要不要計入營業外收入呢老師,請教您
老師,請問土地使用稅享受的60%優惠,這部分優惠做賬時入哪個科目呢,營業外收入?
老師你好,請教一個問題,殘保金,我們享受前三年按照90%征收的優惠政策,請問優惠的10%金額需要在賬里轉到營業外收入,還是直接一筆90%的優惠后的金額進管理費用_殘保金,不管優惠的金額
老師,請問享受了六稅兩費的優惠政策,減免了附加稅,是要做營業外收入嗎?分錄怎么做呢
請問老師,已經掛了應付賬款,付款時,零頭廠家優惠了,優惠的這一部分計入哪個科目?
稅務局欠稅公告發出后企業最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
但是我們之前有多計提了
紅沖就可以的,借應交稅費,借稅金及附加,負數 或者是借應交稅費,貸營業外收入。
沒看明白
你好,第一個分錄紅沖幾題的,第二個是做了營業外收入兩個選擇一個。
第一個分錄看不清楚
借應交稅費,借稅金及附加。負數 就是借應交稅費貸稅金及附加的意思。