你好,嗯嗯, 要計(jì)提 的呢,最后季度入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬(wàn)以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,你好!小規(guī)模減免增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免,這筆分錄到底是每月做還是每季度做?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),每季度做賬,每月收入達(dá)不到15萬(wàn),做賬的時(shí)候請(qǐng)問(wèn)需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄?季末再做到營(yíng)業(yè)外收入還是就不用提
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售末超過(guò)30萬(wàn),不交增值稅,但每月計(jì)提的應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易征收)金額,是不是季度還要交5%的企業(yè)所得稅?分錄如何做
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,1%的稅率,季報(bào),確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi),季末時(shí)已確認(rèn)本季度未達(dá)到交稅額度,本季度可免交增值稅,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出計(jì)提的稅金成營(yíng)業(yè)外收入這筆憑證,應(yīng)該做在本季度末,還是下季度初?
老師,我的意思是所有項(xiàng)目都是一般計(jì)稅,然后,a項(xiàng)目本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),b項(xiàng)目沒(méi)有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),這樣b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣到a項(xiàng)目吧,不用分項(xiàng)目核算抵扣吧
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個(gè)企業(yè)13000元的保證金,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬:借銀行存款13000,借管理費(fèi)用-其他 -13000,現(xiàn)在對(duì)方企業(yè)要來(lái)退這個(gè)錢,是否要用以前年度損益科目調(diào)整,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計(jì)入什么科目,管理費(fèi)用福利費(fèi),還是餐費(fèi)
王老師回答,其他老師勿接,企業(yè)報(bào)高企 審計(jì)報(bào)告中的資產(chǎn)負(fù)債表重新分類過(guò),與稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表有區(qū)別 ,影響報(bào)高企么
現(xiàn)在小規(guī)模第一季度季報(bào)中的,資產(chǎn)總額怎么算出來(lái)呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個(gè)項(xiàng)目,都是一般計(jì)稅,那這樣的話抵扣進(jìn)項(xiàng)不管那個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣,還是得分項(xiàng)目核算抵扣啊
老師。我還是沒(méi)明白,把錢分給股東,是怎么的一個(gè)流程?
請(qǐng)問(wèn)下老師,飛機(jī)票,員工來(lái)報(bào)銷,開的是電子發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)字樣。但是,別人說(shuō)飛機(jī)票可以報(bào)銷,但是在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選哪里,又沒(méi)找到這幾個(gè)發(fā)票,那怎么抵扣呀
剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯(cuò)怎么紅沖
購(gòu)買風(fēng)扇幾十臺(tái)怎么入帳?是做固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤?
我們的是培訓(xùn)項(xiàng)目,按會(huì)計(jì)做賬來(lái)說(shuō)是按銷課數(shù)確認(rèn)每月的收入。稅務(wù)上按照每個(gè)月實(shí)際收到的錢總數(shù)算。這個(gè)怎么做分錄。提增值稅?
不開發(fā)票嗎,你們,一般按照發(fā)票的
收到錢按會(huì)計(jì)是:借銀行存款 貸預(yù)收賬款-學(xué)費(fèi)。這樣做的。┐(′-`)┌
那開具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入的一般?
都不開票
不開票可以按照你們計(jì)算的課時(shí)確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
稅務(wù)那邊要按實(shí)際每個(gè)月收的金額總數(shù)算稅,不看會(huì)計(jì)上認(rèn)為的銷課確認(rèn)的收入核定,這我都不會(huì)分錄了。
稅務(wù)局是按照開票來(lái)算的,你們不開票就按照自己的做就行