1.對的 2.是的 3.免稅的是這樣的
公司目前擁有自己的茶山(連鎖企業),且種植茶葉并加工對外出售,目前打算申辦農業免稅企業。現在碰到問題如下: 1.申辦免稅企業成功后,經過本公司廠部精加工后的茶葉對外銷售,是否免征增值稅和企業所得稅? 2.若因本茶園產量不夠或品種問題需對外購進毛茶自己廠部加工再對外銷售是否免增值稅和企業所得稅? 3.農業免稅企業核定免稅是否根據本公司茶園畝數核定產量?是否有規定一年不能超出該核定的產量,否則依法納稅? 4.水利基金 是否需要稅務機關核定增收? 學生在此請虛心教老師,望老師細心解答。感恩!
你好,鄒老師,我想問一下關于農業行業的稅收問題。 我公司是制種企業,主要①自己種植玉米種麥種,也委托農戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購進來的種子經過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農藥化肥。 請問老師: ①不論是外購再銷售還是自產自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優惠一樣?不論外購還是自產自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發零售”農藥,一般是銷售給農戶或者自用,銷售農藥是否免增值稅? 上述兩個問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
老師你好; 1.農業合作社(小規模納稅人)自產自銷的未加工的茶葉鮮葉,增值稅和所得稅都是免稅的嗎? 2.合作社收購農民的鮮茶葉再銷售,與自產自銷是一樣的嗎? 3.開銷售發票的時候應選擇1%還是選免稅呢?
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農村合作社在10月31日前未申請自產自銷農產品,在11月6日到稅務局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產農產品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進行發票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現在11月份發票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
老師,咨詢一下,公司主要業務是流通環節的鮮活肉蛋和自產農產品銷售,都屬于免增值稅的范疇。1、主體為小規模納稅人和一般納稅人有什么區別呢?2、自產農產品銷售可以開具專票嗎,普票是否也不影響購買方計算抵扣進項?
現有現金+貨+應收賬款+應付賬款=投資款+貨款+利潤成立嗎
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
老師,核定的85000,是含稅還是不含稅的呢?
老師,你好,我們是電商企業,平臺會因為售后罰款,這個罰款對方也沒給我們開票,開了電子收據,我走到營業外支出,這個是不是得在匯算清繳得時候調增?
公司購入空調屬于管理費用嗎?還是固定資產?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費用工資,現在25年4月要改到其他應收款,但是稅務那塊2月應該已經按當時的費用申報過了,而且3月出了季報,這種情況下我4月調整改正可以直接借:管理費用工資2000,貸:其他應收款2000嗎
公司買的新能源汽車,免征購置稅了,還能抵進項稅嗎
老師是一般納稅人,有銷項,以前帳上還留底了很多進項,月末還需要結轉增值稅嗎
請問每月應發收入35000元,社保打個比方個人部分是3000,請問這個第二個月的個稅怎樣計算?
資產負債率怎么計算呢?