你好! 沒有收入之前都可以計入開辦費(fèi)的。招待費(fèi)可以按60%稅前扣除。沒有給法人報銷,計入其他應(yīng)付款可以。
公司成立到現(xiàn)在都是支出沒有收入,因?yàn)榛I備的項(xiàng)目比較大型,所以支出的差旅費(fèi)和招待費(fèi)等管理費(fèi)用很多,在沒有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來源的有白條的支出全部做進(jìn)去)就可以了吧?因?yàn)楣蓶|也沒有認(rèn)繳,現(xiàn)在公司支出的錢都是每個月用到了老板娘和老板才以借款名義轉(zhuǎn)入對公賬戶去支出的,那比如老板們不轉(zhuǎn)入對公,而是直接以個人現(xiàn)金墊支的費(fèi)用可不可以直接這樣做: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XXX(股東)
你好,老師,我家是21年8月份成立得,目前沒有收入,只有一些費(fèi)用,有租車費(fèi),招待費(fèi),加油費(fèi),正常都有發(fā)票,錢都是法人拿的,公司12月31日之前,沒有給報銷,那我是正常進(jìn)費(fèi)用,貸方其他應(yīng)付款就可以吧,這些費(fèi)用是今年都給報銷了,我再報匯算清繳,還是怎么樣呢?
你好,老師,我們家是去年8月份成立得,目前沒有收入,只有費(fèi)用,管理費(fèi)用用進(jìn)開辦費(fèi)嗎?其中有不少招待費(fèi),我二級科目直接進(jìn)得招待費(fèi),匯算清繳時能60%扣除不?我這樣做可以嗎?而且12月份之前這些招待費(fèi)沒有給法人報銷,進(jìn)的其他應(yīng)付款可以吧?
老師,23年12月新注冊公司,目前沒有收入,也沒有發(fā)放工資,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)又發(fā)生,這個怎么辦? 直接計入管理費(fèi)用有-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那這個標(biāo)準(zhǔn)我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔(dān)心啥呢? 年底在按營業(yè)收入14%以內(nèi)來計算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入(營業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計入開辦費(fèi)更好?開辦費(fèi)不用受營業(yè)額比例限制?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務(wù)招待費(fèi),當(dāng)年沒有收入。這個費(fèi)用我是記得管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個費(fèi)用其實(shí)應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi),我用業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標(biāo)準(zhǔn),去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,請問我這個月季報報過了,但是24年的年報還沒報,24年有虧損,怎么辦
老師 小微企業(yè)年度匯算清繳報哪幾張表
清理往來款,有些應(yīng)收應(yīng)付(其他應(yīng)收應(yīng)付)處理不了的,如何操作呢?憑證如何記賬呢?
15號筆記下載不了,怎么下載
員工離職一次性的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金入什么科目呢?
老師報送財務(wù)報表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
題138,成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的后期追溯調(diào)整我不會,請老師幫忙
老師 請教個問題 我給別的公司租的集裝箱 他給我損壞了一個 合同上寫按重置價格賠償 那我賬務(wù)上怎么處理?先做報廢 入營業(yè)外支出 假如我的損失是10000元 那按合同他給我賠10000元 我在做營業(yè)外收入?
想請問一下,公司租賃進(jìn)來的房子,又轉(zhuǎn)租出去,這個是開什么發(fā)票呢?
老師,個體戶好久沒用了,可以拿來開普票嗎
沒進(jìn)開辦費(fèi),到時候匯算得時候可以60%扣除嗎?11月之前賬已經(jīng)做完了,12月份管理費(fèi)用—二級直接招待費(fèi)可以嗎?
可以的,可以按60%稅前扣除。