你好,記賬沒有問題呢
請問老師收一年的服務費,開了一張發票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發票交增值稅 借預收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
請問老師 我們在7月底開具的發票 并且確認了收入當時做的是 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 然后8月初收到了款項 借銀行存款 貸 應收賬款 但是8月初發現發票開具錯誤 紅沖了(普通發票) 請問老師 8月份的賬務怎么處理呢?
確認未開票收入時做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營業務收入—未開票收入 應交稅費—銷項稅額 請問后面又開了一部分發票沖未開票收入怎么做賬
請教一下,5月開發票85000元收到68000元 借:銀行存款6800 應收賬款-佳音醫院17000 貸:主營收入84158.42 應交稅費-銷項稅額841.58 8月又給佳音醫院又開發票19610元 借:應收賬款-佳音醫院19610 貸:主營收入19415.84 應交稅費-銷項稅額194.16 9月份的時候開的這些發票全部沖紅 借:應收賬款-佳音醫院-104610 貸:主營收入 -103574.26 應交稅費-銷項 -1035.74 然后重新開了 借:應收賬款-佳音醫院104610 貸:主營收入103574.26 應交稅費-銷項1035.74 請問記賬有什么問題?
高新技術服務型企業: 想問下一下記賬對嗎? 給對方開發票的時候記掛賬: 是記為借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到對方回款的時候: 借銀行存款 貸應收賬款 請老師解答,對嗎
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?