好,這個差異可以的,不用調整。
老師好,2020年年度累計增值稅申報收入比所得稅收入要高9萬多,我們有發生固定資產清理,所得稅收入我們總公司和分公司還是合并報表,因為請問這種情況正常申報就可以嗎?會不會被預警?
老師好,本年發生固定資產清理,導致增值稅收入和所得稅收入不一致,增值稅收入高,我們所得稅還是分公司匯總收入,這有風險嗎?還是必須要調成一致申報?
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權責發生制分攤確認收入,現在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務局講不行,必須一致,這怎么辦?
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權責發生制分攤確認收入,現在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務局講不行,必須一致,這怎么辦?
固定資產清理增值稅上有申報收入,這樣就會導致增值稅申請表上的金額與利潤表上的收入金額不一致 ,這樣對嗎?企業所得稅申報表和增值稅申報表也不一致,這樣正確嗎?
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
相差近10萬元,年報時所得稅收入不用調整成一致嗎?今天聽別的會計說會有風險提示,提示增值稅收入比所得稅收入大了。
你好 這個是有差異的可以的?
就是說只要是真實的賬就沒事是嗎?用不用提前和專管員說一下呢?
真實的就可以,你可以和專管員溝通一下。