你好,如果對(duì)應(yīng)稅款已經(jīng)退了,你不管那個(gè)數(shù)據(jù)。
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開(kāi)了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)
一般納稅人,9月開(kāi)了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對(duì)方,核對(duì)的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,但是9月的對(duì)應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對(duì)方重新開(kāi)一張,那現(xiàn)在這個(gè)銷項(xiàng)稅額,有用不?對(duì)方進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
9月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,是一般納稅人,當(dāng)時(shí)交了增值稅和附加,稅金12月已經(jīng)退回了,12月是0申報(bào),這張主表對(duì)嗎?25欄,32欄還有數(shù)據(jù)
一般納稅人8月普票開(kāi)成免稅3801元,申報(bào)時(shí)主表第8欄自動(dòng)生成免稅3801元,申報(bào)比對(duì)不通過(guò),所以在附表二未開(kāi)具發(fā)票銷售金額換算了不含稅金額后,主表第8欄免稅就沖銷沒(méi)有數(shù)據(jù)了才申報(bào)成功。9月份普票沖紅一張免稅負(fù)數(shù)3801元。10月申報(bào)時(shí)主表免稅第8欄生成負(fù)數(shù)3801不通過(guò)噢,請(qǐng)問(wèn)怎么解決?
我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn),因?yàn)楣?yīng)商發(fā)票單位開(kāi)具錯(cuò)誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對(duì)方,對(duì)方12月給我重新開(kāi)具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月增值稅申報(bào)表表二中還需要再填寫(xiě)嗎?
老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒(méi)有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
未拿畢業(yè)證的員工,公司可以買(mǎi)社保嗎
老師本來(lái)我們談好了是1千塊錢(qián),這1千塊錢(qián)是純收入,但是對(duì)方要求開(kāi)百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來(lái)這個(gè)稅錢(qián),應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)多少發(fā)票
老師我公司處置轉(zhuǎn)讓了 外購(gòu)公司的股份,實(shí)收資本時(shí)前法人實(shí)繳的 現(xiàn)在我公司轉(zhuǎn)讓股份稅務(wù)局要求提供實(shí)繳銀行回單 直接給他之前實(shí)繳的就可以嗎
老師給對(duì)方采購(gòu)的回扣,對(duì)方開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票,可以開(kāi)什么類目給我們?
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的二手車(chē)輛,需要開(kāi)具幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有抵扣增值稅
再問(wèn)一下老師,普通合伙人是絕對(duì)禁止競(jìng)業(yè)的對(duì)吧!這是針對(duì)執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人還是全部普通合伙人
小規(guī)模1季度銷項(xiàng)發(fā)票60萬(wàn),二季度作廢1季度30萬(wàn)開(kāi)具160萬(wàn),一月份的增值稅是不能退嗎,那我二季度重開(kāi)的30萬(wàn)怎么填列不用交160萬(wàn)增值稅
老師當(dāng)月無(wú)收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那后面有收入的時(shí)候成本是按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候原始憑證附什么
生產(chǎn)需要的密封袋是周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—包裝物,還是低值易耗品—包裝物
不管它,直接申報(bào)嗎?就讓25欄,32欄有數(shù)據(jù),0申報(bào)
是的,你改成0的話,應(yīng)該會(huì)產(chǎn)生異常比對(duì)