您好,看看這份發(fā)票在系統(tǒng)里面上報(bào)了嗎
老師,小規(guī)模納稅人增值稅上報(bào)登錄時(shí)里面有數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)從開票系統(tǒng)中導(dǎo)入的嗎?跟我開票軟件上的金額對(duì)不上是怎么回事?
請(qǐng)問老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
老師,我在申報(bào)平臺(tái)上錄入了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,錄完了跟我開票軟件里金額都相符,可是我報(bào)稅的時(shí)候,自動(dòng)導(dǎo)出來的銷項(xiàng)金額里卻沒有這張發(fā)票,是怎么回事呢
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,本月紅沖了上個(gè)月的兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,可是我在報(bào)增值稅額時(shí)候,表一上面系統(tǒng)自動(dòng)出來的銷項(xiàng)稅額沒有吧這兩張票額稅額減去,我要手動(dòng)填嗎老師,要填在哪里呢老師,
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費(fèi)并入工資交個(gè)稅~稅局文件號(hào)有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。老板讓我每個(gè)月給他弄一個(gè)有銷售收入,采購成本,各項(xiàng)費(fèi)用的一個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表。我這邊取內(nèi)賬的數(shù)據(jù)的話,請(qǐng)問采購成本,是不是每個(gè)月采購入庫的總金額?我有點(diǎn)搞不明白,如果要算每個(gè)月的營業(yè)利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當(dāng)月銷售出庫的才計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本中。那我這邊主營業(yè)務(wù)成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會(huì)計(jì)科目呀?記:生產(chǎn)成本-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 科目可以嗎?
請(qǐng)問下,湖北省社保增員在哪里弄啊,老師
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點(diǎn)了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請(qǐng)老師幫忙梳理下
@樸老師,然后再做 借應(yīng)交稅費(fèi)貸所得稅費(fèi)用或者以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)分錄是25.01做?為什么呢?
什么系統(tǒng)
因?yàn)槲覉?bào)完稅之后,清卡不成功,這才發(fā)現(xiàn)問題,發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票,沒有錄入
可是我當(dāng)時(shí)是明明錄入的了,我還特意核對(duì)了一下這張負(fù)數(shù)發(fā)票
在開票系統(tǒng),發(fā)票查詢中,看看這份發(fā)票的狀態(tài)
顯示已報(bào)送
那現(xiàn)在是在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表報(bào)不上那
不是報(bào)不上,是我所有的稅報(bào)完了之后,要清卡,可是清不了卡,然后我往回找原因,找到了申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅跟開票軟件上的銷項(xiàng)稅不符,導(dǎo)致沒辦法清卡,就是在申報(bào)的時(shí)候這張發(fā)票顯示未錄入,可導(dǎo)致不相符的。可是當(dāng)時(shí)我確實(shí)是已經(jīng)錄了這張發(fā)票了
那可能是錄入沒保存,再重新修改下
現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)完稅了,稅也扣了,那怎么辦,肯定是保存了的
需要更正申報(bào)。會(huì)上面的搜索處搜更正,選擇要更正的報(bào)表