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去年的運費發票對方公司查出來了虛開,今年要我單位成本在所得稅匯算清繳修改調增,今年12月已補交了所得稅21701.5元,滯納金2170.15元,增值稅26149.55元在申報表中自動轉出了,抵扣夠的就用進項抵扣掉了,請問這整個流程賬務要怎么處理?

2022-01-17 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-17 09:23

同學你好 是去年的費用調整嗎

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快賬用戶1700 追問 2022-01-17 09:57

已經修改了5月匯算清繳調整過了,但12月支付了補交所得稅費

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:04

同學你好 補交的補計提就行了

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快賬用戶1700 追問 2022-01-17 10:07

我上面寫得很清楚麻煩老師把整個賬務做一下,好嗎?包括增值稅這部分

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:14

是什么會計準則呢

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快賬用戶1700 追問 2022-01-17 10:18

小企業會計準則

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:27

同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費所得稅 借營業外支出 借應交稅費所得稅 貸銀行存款

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同學你好 是去年的費用調整嗎
2022-01-17
去年,做進項稅額進項,今年做進項稅額
2021-04-10
您好,就是說停車費具體是為什么調整呢
2025-04-08
您好,直接調整當月報表,所得稅調整今年匯算就行,季度的是不需要處理的,這個調整
2025-04-07
您好,公司名稱買的還是別納稅調整吧。
2021-07-12
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