你好,不應該影響的,你不是計入以前年度損益調整科目嗎?
老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業所得稅我沒有計提,5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅,所以現在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產負債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業所得稅的金額,請問我這個勾稽關系是不是對的呢?
老師,假設說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調整,貸應交稅費應繳企業所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應該影響當月的數據嗎?為什么我的利潤表的數據被影響了?我做錯哪里了嗎?
老師,假設說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調整,貸應交稅費應繳企業所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應該影響當月的數據嗎?為什么我的利潤表的數據被影響了?我做錯哪里了嗎?
老師,假設說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調整,貸應交稅費應繳企業所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應該影響當月的數據嗎?為什么我的利潤表的數據被影響了?
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個分錄,借,應交所得稅,貸,銀行同時,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產負債表的未分配利潤,對不上就差這個數,是不是后面利潤分配這個憑證不用做呀
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
老師,那應該影響的是資產負債表的未分配利潤的年初余額對嗎?
是的,您的描述是正確的
那這個是要自己手動修改還是自動取數的
你要是軟件沒有這個功能只能手動做調整