你好,沒做錯,你的分錄是今年補交做的.所以他自動算到今年的利潤表里了.
老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業所得稅我沒有計提,5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅,所以現在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產負債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業所得稅的金額,請問我這個勾稽關系是不是對的呢?
老師,假設說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調整,貸應交稅費應繳企業所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應該影響當月的數據嗎?為什么我的利潤表的數據被影響了?我做錯哪里了嗎?
老師,假設說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調整,貸應交稅費應繳企業所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應該影響當月的數據嗎?為什么我的利潤表的數據被影響了?我做錯哪里了嗎?
老師,假設說我4月份的利潤是-100元,同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳,需要補稅50元,我做了分錄借以前年度損益調整,貸應交稅費應繳企業所得稅,最后我觀察到4月份的利潤表,我本應該凈利潤是-100元,卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問,匯算清繳的補稅,不是不應該影響當月的數據嗎?為什么我的利潤表的數據被影響了?
老師,2021年做2020年的匯算清繳時要補稅,我當時做了借以前年度損益調整,貸應繳稅費企業所得稅;借應交稅費企業所得稅,貸銀行,就沒有了。我發現還要做一個借未分配利潤 貸以前年度損益調整,但是我沒做,我的未分配利潤沒調整過來,怎么辦呀?這都2022年了,還能調整嗎?
貨源地是佛山的 報關單寫了中山,退稅有影響嗎 ? 可以修改報關單嗎?
老師請問下,工資表和銀行回單怎樣快速的核對?
老師,這道題目能給我寫下完整的分錄嗎
老師,請教下,就是我們單位從公賬轉了兩筆款出去給別的公司,作為投資款,工商這塊是沒有做股權占股的,只是私下的簽了個合作協議,現在這筆款投資失敗了,虧掉了,也不會再轉回來給我們了,我們怎么做賬呢
請問外貿公司退稅的時候提早勾選可以的嗎?實際出口在2月,1月已勾選進項,有影響嗎?
營業賬簿的印花稅是什么意思?
你好,我不明白這里會計做賬扣了5萬,可是稅法要求扣300萬,這么說來會計少扣295萬,那不是加回來295萬嗎?可是為什么納稅調減金額那欄要寫295萬?沒明白這里的納稅調減金額欄
老師好,因產品質量問題被客戶罰款,這筆罰款我們找了供應商索賠,收到這筆索賠時如何記賬
老師,公司,小規模納稅人,按經營所得繳納個稅的,之前都申報過,現在有未分配利潤,想注銷要怎么處理
老師,我們同事去稅務局代開房租發票,稅金是他自己繳納的,然后他回來做了費用報銷,再報銷給他,我這個應該咋做賬呀,拿的完稅憑證報銷
但是我也問過其他老師,就是說匯算清繳的不應該影響當月的情況啊,我的利潤表這不就是被影響了嗎?難道這個思路又不對了???
你好,實際工作中會影響的.你利潤表計算的時候的,他會把你 當月的數據全算進去.年度匯率清繳一直都這樣的哈.把利潤表導出來,你備注一下就可以了
那不是會影響今年的企業所得稅預繳情況嗎?不用管它?就讓他影響的意思?
你好,不影響預交的,你補交了所得稅,會一直在那里顯示的.
你這個匯算清繳的補交所的稅在匯算清繳的時候增加了所得稅費,本來就是次年匯算清繳發生的,你走以前年度損益調整只是和當年的所得稅費區別開。但這個交費和補交都是今年發生的,肯定會入今年的利潤計算中。如果你不想影響今年的數據,你只有反過賬還改12月的數據。