同學你好,所得稅申報時填報收入不是只填增值稅收入,還需要填免稅收入的金額,成本也不是只填增值稅收入涉及的成本,還需要填免稅收入涉及的成本的。
我們是托幼機構,保育收入是免增值稅的,除了這一部分收入,我們還有與關聯方的資金池利息收入,已開票,請問填寫增值稅納稅申報表時應如何填寫?如下填寫對嗎?季度不超過30萬免增值稅,但是表格內是有稅額的
老師,我們這個季度油免稅的也有不免稅的,增值稅,免稅的是我們自產自銷的玉米,所得稅也免的,那我的利潤表收入是寫總的收入吧,成本免稅的那部分做的少,這樣就有利潤了,利潤是看所得稅申報表了還是和利潤表也有關系了
老師,我們是免增值稅,所得稅的農業公司,填所得稅表時的免稅收入怎么填呀?這個388146是這樣填的嗎?還是不用填??
老師,我們是社會團體,有免稅收入(有免稅資格)免增值稅和所得稅,我們也有增值稅收入,我們的增值稅收入也需要交所得稅,那所得稅申報時填報收入也是只填增值稅收入不填免稅收入的金額嗎?成本也是只填增值稅收入涉及的成本,不填免稅收入涉及的成本嗎?
郭老師,我們今年不免稅,稅率是3%,當年誤做收入才是免增值稅。我的意思是說本月申報增值稅時,3%那要填寫調減前還是調減后的收入?因為收入和應交增值稅不匹配了
老師,我們是建筑公司,3月開了100萬的3%的專票,4月需要沖紅100萬,開16萬普票,這樣的話,稅務局會打電話來詢問緣由么?
關于員工的扣款問題咨詢 請問,針對員工的失誤,公司先對外賠償后,在扣去員工的相應績效的,這個怎么賬務處理,借:其他應收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應收款, 但是如果實務中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個是否可以在發放工資的時候直接在分錄 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款,這樣體現呢?
老師,銷項不含稅金額66917.42進項不含稅金額64967.57,現在算進項票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開發票嗎
我司是物業公司,充電樁公司在我小區投放充電設備,我司怎么開票給充電樁公司
老師您好,采購員做的采購訂單,金額頻繁出錯,這個該是財務負責監督改正的嗎?
總公司和分公司是統一納稅,總公司撥付給分公司2萬元,總公司怎么做分錄,這個錢不需要還
老師,員工出發的差旅費668.6(高速路費發票269.60,399元的早餐和住宿沒有發票沒有發票只有微信支付截圖),報銷了,怎么記賬?沒有發票的部分費用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費稅的稅目 為啥準許抵扣啊
老師您好,財務有義務核對倉庫入庫,與采購入庫金額嗎?
老師,如果全部收入和全部成本都填,那利潤就會降低,怎么操作呢?
同學你好,再填寫免稅收入,以及免稅成本明細表,就可以了。
好的,謝謝老師!請教一下老師,所得稅申報時只有收入和成本,那費用要不要加到成本里面呢?
同學你好,費用不需要加到成本里的。
好的,謝謝老師,那所得稅申報表里面就不反應費用的數據?
同學你好,是的,不反映費用的數據了。
好的,謝謝老師,辛苦您了,晚安!
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。