你好,你之前無票收入在哪里填寫的,這個才是關(guān)鍵。
老師,2020年湖北省小規(guī)模納稅人增值稅3%稅率的普票免稅,那開具普票免掉的稅款,,是不是應(yīng)該要計入營業(yè)外收入,計征所得稅的? 增值稅申報表,減免稅表填寫了減免政策,減免稅款,如圖,減免稅135元,這個所得稅不免的吧?
小規(guī)模企業(yè)增值稅減按1%繳稅,那我做收入的記賬憑證時,應(yīng)交稅費是按3%還是按1%做?我之前按1%做了但是現(xiàn)在跟增值稅申報表上的免稅額對不上
#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉(zhuǎn)呢?
#提問#就是跨年度了沖減去年的銷售收入,是不是就是只需要調(diào)整以前年度損益和未分配利潤,不用調(diào)減主營業(yè)務(wù)收入,這樣銷項稅也做了調(diào)整,但是收入未做調(diào)整,那申報增值稅的時候,收入和對應(yīng)銷項稅額不匹配。怎么處理?
郭老師,我們今年不免稅,稅率是3%,當(dāng)年誤做收入才是免增值稅。我的意思是說本月申報增值稅時,3%那要填寫調(diào)減前還是調(diào)減后的收入?因為收入和應(yīng)交增值稅不匹配了
老師,無收入就不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那人工成本也先計入勞務(wù)成本,也不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
為什不知情上午10:44扣我卡上44元錢???
老師汽車的維修費用:對方開進(jìn)來發(fā)票:生活服務(wù)*維修費,發(fā)票的生活服務(wù)對嗎?是不是應(yīng)該開勞務(wù)*維修費
2024年公司報個稅都是零報 今天需要做匯算清繳嗎
3月份的銷售發(fā)票開錯了,數(shù)量和金額寫反了,現(xiàn)在怎么處理呢?當(dāng)時發(fā)票數(shù)量是28000,金額1,總價款28000 實際應(yīng)該是數(shù)量 1,金額 28000,總價 28000 發(fā)票重新開了,現(xiàn)在怎么做賬呢?
老師,我們公司拆了一個樓層 花了兩萬多 這個分錄應(yīng)該怎么做呢
支付付老師的課酬,沒得票得行不
請問一下今年贍養(yǎng)老人扣出的金額是多少、不是獨生子女
不動產(chǎn)的地址是寫公司注冊地址還是實際租賃的那個地址?
老師現(xiàn)在個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策
你得有這個無票收入,藍(lán)子 今年填寫負(fù)數(shù)才合理
以前年度那筆填寫在申報表主表第8行免稅銷售額那,但是對應(yīng)的要填寫增值稅免稅申報表,要選減免稅代碼。
你好,那去稅務(wù)局申報,你這個月有免稅的銷售額嗎?沒有的話就得去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報表公章。