你好,利潤表是寫總收入,利潤看利潤表
老師好,本月申報季度所得稅時我填了營業收入,成本,利潤上去,它直接計算出一個減免稅的金額,而且跟著附表的減免稅金額也生成了,這個減免金額都沒辦法改的,后來我發現成本我填錯了,要怎么修改呢?我成本錯了,可以改,但是改成本的話意味著利潤就有變化,可是減免稅的金額是根據之前的利潤計算出來的沒辦法改
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統自動迡補虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數而不是填迡補后的利潤數據6萬加三季度利潤總額數據之和?2.我的理解是迡補是迡補,跟利潤總額沒有關系是嗎?二季度利潤總額17萬應交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上,是這樣理解嗎?
財務報表申報了,利潤是負數。接著申報企業所得稅:A20000表自帶生成利潤負數了,A201010表是免稅的,我們沒有免稅,不需要填是嗎?A201020表是資產加速折舊,這個也不需要吧?A201030表是減免所得稅優惠明細表,這個需要填滿嗎?后面的提示掃描,技術成果,信息表都不用管是嗎?
老師,我們這個季度油免稅的也有不免稅的,增值稅,免稅的是我們自產自銷的玉米,所得稅也免的,那我的利潤表收入是寫總的收入吧,成本免稅的那部分做的少,這樣就有利潤了,利潤是看所得稅申報表了還是和利潤表也有關系了
老師,我報所得稅主表第8行有所得減免,這個數是指我免稅收入項目的利潤數是吧老師
老師,殘保金的繳費基數是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發放,現在她又不想預留,想要在4月份補發掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數有沒有規定要和工資收入,或者報社保的基數相符???我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應商的款,法院判了我們要支付。但現在供應商打折,說不開發票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務局突然成納稅風險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產入成原材料了,現在怎么改
老師,異地預繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?