您好,是可以的,只是盡量及時(shí)抵扣,沒有收入也可以放在留底稅費(fèi)的。
聽了四項(xiàng)服務(wù)可以抵扣10%這個(gè),我們是一般納稅人,現(xiàn)代服務(wù)業(yè), 在9月開了技術(shù)服務(wù)費(fèi),交了27000增值稅,是代賬公司幫我們做賬,他們沒有幫我們做這個(gè)扣減10%, 問下老師,那明年2021年1月份可以抵扣這10%,就是2700元嗎?
老師你好,公司的一般納稅人稅控服務(wù)費(fèi)全額抵減,2020年有一個(gè)280元, 2021年有一個(gè)440元合計(jì)720,可不可以在2021年一起全部全額抵扣,2020年的280沒有底,是否可以在2021年全額抵扣?兩年一起做在2021年稅法上規(guī)定可以嗎?
老師,我們是一般納稅人,2019年首次購買稅控盤480元,當(dāng)年沒有營業(yè)額所以沒有抵扣,2020年又交了280元費(fèi),那這個(gè)760元我可以在2021年12月一次性抵扣完嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人。非首次購買金稅盤可以全額抵扣嗎?已經(jīng)有兩年560元沒有抵扣了,現(xiàn)在有增值稅要交,可以抵扣嗎?
老師,請問,企業(yè)第一次購買稅控盤,第一年,除了要支付稅控盤的費(fèi)用,軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,在第一年也要一起支付嗎?以后每年都要支付280元?那個(gè)稅額全額減免抵扣的,小規(guī)模納稅人也可以抵扣嗎?
單獨(dú)用于項(xiàng)目上接待的煙酒費(fèi)用,可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
上個(gè)季度的發(fā)票沒有記憑證,這個(gè)季度記應(yīng)付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調(diào)整,我想問下匯算清繳的年報(bào)該怎么調(diào)
對于客戶的低價(jià)罰款,我應(yīng)該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個(gè)科目,但是明細(xì)用錯(cuò)了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個(gè)朋友,他是有限責(zé)任公司,他主要是經(jīng)營社區(qū)團(tuán)購,就是個(gè)小賣部,他平時(shí)賣東西也不開票,而且進(jìn)貨也沒有票。但是他呢,用那個(gè)支付寶綁那個(gè)公司名字收錢,就有那個(gè)營業(yè)收款流水。等于有收入,那他這個(gè)要是不開票不納稅,將來會(huì)有問題嗎?稅務(wù)局會(huì)查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個(gè)月給公司食堂買菜做飯阿姨轉(zhuǎn)費(fèi)用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發(fā)票,這邊費(fèi)用怎么報(bào)銷做賬?可以避稅?
運(yùn)輸公司可以開:現(xiàn)代服務(wù)***咨詢費(fèi),要用什么來支撐這個(gè)事情,是簽個(gè)咨詢合同就可以了嗎
企業(yè)辦公室使用電梯定期檢查費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我司現(xiàn)在做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損的話,最早可以彌補(bǔ)到哪一年?
老師,2019年和2020年我就只是做了一個(gè)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 ,那今年抵扣的話,需要再做什么分錄呢?當(dāng)時(shí)沒有放在留底稅費(fèi)里
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
老師,麻煩幫我看看
如果我2021年12月份抵扣只做這兩個(gè)分錄可以嗎?還需不需要做其他的分錄,我是小白所以不清楚
分錄是正確的,轉(zhuǎn)出的金額考慮了這個(gè)760了嗎
我的第一分錄就是這個(gè)月要交的稅,還沒有減去這760元,但是稅務(wù)局的報(bào)表上減去760后的金額是1555.23,那我還需要做什么分錄嗎
用減去760的金額哈,要不會(huì)出現(xiàn)未交增值稅的余額
老師的意思是說第一個(gè)分錄的金額要寫成1555.23的金額,對嗎?
是的,您的理解正確
好的,老師,還要一個(gè)問題,就是每個(gè)季度要交購銷合同的印花稅,這個(gè)購銷是指購買的商品和賣出的商品的總金額嗎?
我們是商貿(mào)公司合同上并沒有具體的金額,那我怎么統(tǒng)計(jì)這個(gè)金額呢?
是的,采購和銷售都要繳納的。
沒有具體的金額,就按照所有發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)繳納
老師我統(tǒng)計(jì)的時(shí)候是按著收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開出的銷項(xiàng)發(fā)票來統(tǒng)計(jì)嗎?
嗯,按照本月開出的和收到的價(jià)稅合計(jì)
哎呀,老師我每次都是按著這個(gè)月購入多少商品,不管有沒有開發(fā)票都統(tǒng)計(jì)進(jìn)去的,這樣有沒有問題啊?
其實(shí)你的思路是正確的,只是稅務(wù)最終還是按發(fā)票來,因?yàn)樗恢榔髽I(yè)真實(shí)的情況
好的明白了,那從這個(gè)月開始改了,謝謝老師
不用客氣,祝您工作愉快。