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老師你好,我們家21年12月增值稅申報表填了200萬元未票收入,等2022年3月左右才會把發(fā)票開出來,請問報2022年3月的稅時還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎?就是開票金額正常申報,未開票金額填—200萬元。因?yàn)榭缒炅耍也恢牢雌笔杖肽沁吿钬?fù)數(shù)能不能報的過去了?

2022-01-16 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-01-16 11:09

您好 開票金額正常申報,未開票金額填—200萬元 可以申報的

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快賬用戶6452 追問 2022-01-16 11:11

我知道,但是跨年了,也可以嗎?未票正數(shù)金額在21年的增值稅報表里,未票負(fù)數(shù)金額在22年的增值稅報表里

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齊紅老師 解答 2022-01-16 11:26

跨年了 也可以的啊 對22年本年沒影響

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快賬用戶6452 追問 2022-01-16 11:51

好的,到時候22年報增值稅能報的過去就行

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齊紅老師 解答 2022-01-16 11:56

到時候22年報增值稅能報的過去

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您好 開票金額正常申報,未開票金額填—200萬元 可以申報的
2022-01-16
你好,對的,是這樣操作的。
2021-12-27
你開了發(fā)票 你得填寫開票收入
2021-02-22
你好 是的 12月份到賬的收入沒開票 填在12月份申報表上 如果少填了 目前還在征期 建議作廢 重新填寫
2023-01-11
你好,沒太明白您的意思,就是之前沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在你要把收入都沖減掉嗎?讓賬上跟申報表一致?
2022-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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