同學(xué)你好,如果公司發(fā)展到一定程度,轉(zhuǎn)為一般納稅人是必然的,很難通過常規(guī)手段降低稅金
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個(gè)收入30萬包含銷售貨物和出租不動產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
我公司是餐飲行業(yè)的,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,還可以只交1個(gè)點(diǎn)的增值稅。兩個(gè)季度營業(yè)額就達(dá)到300多萬了,下個(gè)季度可能就超過500萬,要被轉(zhuǎn)為一般納稅人了,就得開6個(gè)點(diǎn)的增值稅。我該如何籌劃降低稅金呢?
分公司獨(dú)立核算的情況下,增值稅可以單獨(dú)申報(bào)?企業(yè)所得稅要匯總申報(bào)?如果每一家分公司都是小規(guī)模納稅人,到時(shí)開票金額合起來就超過免增值稅的起點(diǎn),所以分開申報(bào)可以享受一個(gè)季度不超過45萬免增值稅?
小規(guī)模納稅人 ,之前一直虧損。本季度盈利,之前未見企業(yè)所得稅,增值稅。本季度發(fā)生七十萬的銷售,是不是要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,第二個(gè)企業(yè)所得稅如何交,本季度先計(jì)提,按照多少計(jì)提了在結(jié)轉(zhuǎn)損益,還是可以不計(jì)提,下個(gè)季度繳款了在進(jìn)行計(jì)提。
我想問一下我們娛樂公司的那個(gè)季度所得稅申報(bào)。還有我們是小規(guī)模納稅人,然后呢那個(gè)銀行收入已經(jīng)上上個(gè)月總共超過了30多萬了,是不是就超過了30萬要交1%的增值稅?, 還有我們一個(gè)季度還要申報(bào)文化事業(yè)建稅,是按營業(yè)收入的百分之上來交的嗎?1
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
有什么方法可以籌劃一下的嗎
同學(xué)你好,建議按照實(shí)際報(bào)稅,通過現(xiàn)金收款或者少記收入等方式籌劃都是不合規(guī),還存在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)