對,你一個季度超過了30萬就需要交稅
請問,小規模納稅人,企業所得稅按季度預繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補以前年度虧損嗎?第一季度要預繳企業所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業所得稅?企業所得稅申報的時候,彌補虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業所得稅,怎么根據開票收入預估企業所得稅,讓老板準備多少成本?
小規模納稅人 ,之前一直虧損。本季度盈利,之前未見企業所得稅,增值稅。本季度發生七十萬的銷售,是不是要交1個點的增值稅,第二個企業所得稅如何交,本季度先計提,按照多少計提了在結轉損益,還是可以不計提,下個季度繳款了在進行計提。
請問下老師,小規模公司,企業所得稅匯算清繳前需要把之前計提的費用沖掉對嗎?因為在上一季度顯示有利潤,所以計提了一筆費用,暫時未交企業所得稅, 還是說可以在2023年第一季度正常繼續計提費用,到下個季度再沖銷去交企業所得稅?
小規模納稅人季度銷售額不滿30萬,季度申報前,計提了增值稅,轉到了營業外收入,利潤是盈利的也計提了所得稅。之后是按增值稅、財報、所得稅這個順序報就行了么?有漏什么步驟么?
老師,我們是內賬,財務賬里邊的預收賬款有余額的,業務端的預收賬款沒有余額了,要怎么調賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費發票,金額10萬,公司是小規模企業,執行小企業會計準則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
老師,給對方開票10001元,結果對方公戶給我們少轉1元,溝通后,對方用個人賬戶給我們公戶轉了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個折舊計入主營業務成本嗎?
個體戶交經營所得稅是多少萬以內可以不交
辦事處裝修費用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開具增值稅專用發票50萬,然后又開了二手車銷售統一發票11000,我怎么入賬啊
老師,設計費,開票的編碼選哪個?
給職工的福利,比如油費補助,餐補,電腦補貼,單獨發放不計入工資的,是否要拿票回來?
老師,您好!B選項作為自產的又不是用于投、分、送,為啥要交消費稅呢?
我知道需要繳納增值稅及附加稅 企業所得稅如何繳納的問題?比如我的收入減去成本費用利潤還有5萬。我的企業所得稅是不是0.25萬元
對,就是這么計算的