一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
老師好,我9月份做了一筆固定資產清理: 分錄如下: 借:固定資產清理 3388 累計折舊64372 貸:固定資產67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產清理 4000 借:固定資產清理 612 貸:營業外收入612 我在10月份報稅時按簡易征收3%交了增值稅及附加稅,那會計分錄是怎么做?
老師你好,我們企業有臺車賣了,固定資產清理的分錄,借:累計折舊,固定資產清理,貸:固定資產;借:庫存現金,貸固定資產清理,應交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業外支出,貸:固定資產清理,對嗎
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。