你好 是的,這個做相反分錄的
老師請問要沖回前2年多計提的折舊,分錄是按原計提分錄做反方向嗎?即:借累計折舊,貸管理費用
去年年底計提的費用多計提了,下年沖銷,是做個反分錄嗎
老師你好!去年的所得稅費用計提多40萬了,反沖分錄怎么做?
老師:去年的管理費用計提多了,今年要怎么沖減,做什么會計分錄?如果是上個月管理費用計提多了,這個月要怎么辦?
老師!2023年年末計提2024年1月份社保費時多計提了做相反分錄沖掉多計提的那部分就可以嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
借 管理費用100 貸其他應付款100 相反的借其他應付款 100 借管理費用一100
你好 你這樣處理是可以的