你好,借管理費用(一),貸累計折舊(一),原來的會計分錄做負數(shù)沖銷
老師請問要沖回前2年多計提的折舊,分錄是按原計提分錄做反方向嗎?即:借累計折舊,貸管理費用
老師 我3月份計提折舊數(shù)寫錯了 這個月做更正 請問老師這樣做分錄對嗎 3月分錄 借:管理費用-折舊費 10000 貸:累計折舊 10000 4月更正分錄 借:管理費用-折舊費 -10000 貸:累計折舊 -10000 借:管理費用-折舊費 12000 貸:累計折舊 12000 這樣做可以嗎 老師
老師,之前會計做的計提折舊分錄,寫成借累計折舊,貸累計折舊,2個月的,相當于沒有計提折舊,現(xiàn)在我要調(diào)賬,可以寫摘要:調(diào)幾月幾號憑證和幾月幾號憑證,借管理費用-折舊費 貸累計折舊嗎?
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數(shù)。借方累計折舊借方負數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益這樣對嗎
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數(shù)。借方累計折舊借方負數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益, 2022年匯算清繳要怎么調(diào)整
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉(zhuǎn)是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內(nèi)
發(fā)票額度210000,結果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計入固定資產(chǎn)里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調(diào)成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報表要調(diào)嗎 如果要調(diào) 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調(diào)整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調(diào)整項目明細表——跨期扣除項目”的“調(diào)減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現(xiàn)。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現(xiàn)金收訖
沖以前2年的也是用管理費用科目(-)負數(shù)嗎
你好,把管理費用換成以前年度損益調(diào)整