你好 紅沖也用?以前年度調整損益負數? ?其他的都對?
那沖回的分錄是這樣子做嗎 發現上年度累計折舊多計提了,那調整分錄是 借:累計折舊 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤
2021年的管理費用累計折舊做錯了,今天調整分錄是不是:借以前年度損益調整,貸:累計折舊。借:未分配利潤,貸以前年度損益調整
老師好,要紅沖累計折舊(使用的小企業會計準則)以前的會計分錄是借管理費用-折舊費 貸累計折舊。那么我跨年紅沖去年一年的累計折舊,是做負數哦借管理費用-折舊費 負數 貸累計折舊 負數。這樣導致利潤表的利潤是盈利的,這樣需要怎么調整
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數,然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益這樣對嗎
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數,然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益, 2022年匯算清繳要怎么調整
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
那我紅沖錯了,這都24年了,怎么辦
你好 能返回去改這樣也可以的??
或者現在做更正的? 用??以前年度調整損益 把錯的紅沖了也行?
返回去改,會不會動數,就是和報表不一致,或者申報的數字不一致
是的 會有變化 的 要更正的?
老師,你看看再24年怎么更正,我都看著頭暈,謝謝你指導下
你好,借以前年度調整損益/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數? 再結轉損益 就好了?
23年這筆錯誤的紅沖會影響所得稅嗎?
你好 會的 影響的呢? 因為當年你調整時用了 管理費用?
要是金額不大 不調也行 重要性原則? ?
我怎么感覺24年調的這筆紅沖重復了呢?
你好? 24年把23年錯的紅沖再做一筆正確的 是這樣? 這個意思??
那這樣,管理費用和累計折舊科目不就重復記錄了嗎
你好 一正一負 沒重? 是把錯的科目用為正確的意思??
這樣嗎,沒重復嗎
還有一個正數的呢? ?24年做二筆?? 你好,借以前年度調整損益/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數?? 用這個科目做一下正確的?? 再結轉損益 就好了?
第二筆怎么做?
你好? 要是22年正確的折舊咱是要記哪個科目的 是管理費用嗎??
是管理費用
借以前年度損益 調整,貸累計折舊??