您好,這個是因為啥退給你們的
老師,我們是物業公司。那么我收取客戶的物業費是先計提,借應收賬款-物業費(a客戶),貸收入-物業費收入,銷項稅。收到錢之后借銀行,貸物業費沖掉。那么審計時經常讓我提供收入明細。我是否應該在主營業務收入-物業費這個科目設置客戶輔助。以后能直接在系統里導出。
老師您好,收到百旺公司退回的280稅控盤維護費,之前不是從對公賬戶付的,所以應該計入營業外收入對嗎?那營業外收入的二級明細科目是啥
物業公司小規模納稅人,每月的物業費欠費的我都計入應收賬款了,但是后面因為某種原因要對該戶業主免收費,那我賬務處理是不是應該借營業外支出,貸應收賬款,那么營業外支出二級科目寫啥好呢?
老師您好,公司好多年前有筆應付賬款掛在賬上,現在查到其實這筆款是一個客戶的退款,也不需要還回去,這筆款我可以調為其他應付款嗎,然后轉營業外收入清掉這筆款
老師,CIF價的保費和運費做賬,借:應收賬款貸:主營業務收入-外銷,其他應付款-運費,保費,運費保費的明細科目是什么,這個款項應該是付給誰的?在報關單上能看到嗎?是不是左下角的貨代公司?能回來發票嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫保扣費是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份
是因為這邊有相關的減免政策,所以交了以后又退回了
你還不如沖減管理費,你之前借方是管理費嗎
之前沒有做賬,法人自己微信支付的,但是退回的時候退到了對公賬戶上
那你貸方就做其他應付款,還給法人
好的,謝謝老師
不客氣,祝您開心每一天