你好,學員,要增加這個科目的
老師,固定資產每月累計折舊是不是填企業所得稅申報表要有一個遞延所得稅負債。
固定資產一次加速折舊的原值是80000,但是當期的利潤總和只有七萬,那么我在賬里面體現的遞延所得稅負債是按照80000*所得稅稅率計提,還是按照賬里面的利潤總額計提遞延所得稅負債呢?
老師,企業會計準則做500萬一次性加速折舊時,可以不用遞延所得稅負債科目嗎?直接做管理費用累計折舊,然后后期再做所得稅報表上納稅調增。
老師,企業有固定資產一次性折舊加速折舊,做了遞延所得稅負債科目,但是報財報時,電子稅務局核的小企業會計準則,里面沒有遞延所得稅負債一項,那資產負債表的遞延所得稅金額填哪里呢?
老師,想咨詢下,之前有做分錄遞延所得稅負債(固定資產申報一次性折舊,賬上分4年折舊產生的差異),現在每季度交企業所得稅需要怎樣沖減。
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
老師,我們財務軟件用的是企業會計準則,有這個科目,現在報財報資產負債表,表里沒遞延所得稅負債這項,但是資產負債表里有這個數據
老師在嗎?
那么報表放在其他非流動負債里面