你好,這個(gè)是幾年的費(fèi)用呢?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒(méi)有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒(méi)有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
1.請(qǐng)問(wèn)今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒(méi)有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
你好稅控盤維護(hù)費(fèi)的申報(bào)在附列資料(四)里怎么填了,為什么期初余額是280,本期發(fā)生額也填280,不就成了560?
老師,4月交的稅控盤維護(hù)費(fèi),7月申報(bào)增值稅時(shí),在(附表四)申報(bào)表中的期初余額里填280,還是在本期發(fā)生額里填280?
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填
老師,請(qǐng)問(wèn)在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說(shuō)做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個(gè)科目嗎
當(dāng)年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時(shí)填列在哪個(gè)位置
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實(shí)是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫(kù)存商品,累計(jì)折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當(dāng)年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊需要設(shè)置二級(jí)科目精確到具體物品嗎?還是弄一個(gè)表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國(guó)家補(bǔ)貼嗎,但國(guó)補(bǔ)開(kāi)票要求按面積開(kāi),這個(gè)怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開(kāi)做賬嗎?
老師,公司里把購(gòu)進(jìn)的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開(kāi)票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設(shè)計(jì)的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬(wàn)的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開(kāi)給我,開(kāi)的發(fā)票是工程設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務(wù)處理要怎么寫?
老師,請(qǐng)問(wèn) 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
一年的費(fèi)用,就是打開(kāi)這個(gè)表以后期初費(fèi)用為什么是280,本年申報(bào)這怎么報(bào)?
期出有數(shù)據(jù)的話,是不是之前的就沒(méi)有抵減增值稅。
那兩年的維護(hù)費(fèi)可以一年抵減嗎,就是發(fā)生額280,實(shí)際抵減額560?
問(wèn)題是可以在一年抵減的。
可以在一年全抵減完的吧?
對(duì),可以一年一次性抵完
這個(gè)表抵減兩年的,減免稅額表(五)葉天兩年的嗎?
對(duì)你這個(gè)抵減多少填寫多少。