同學你好 對的 員工才可以 老板就別做工資了 只申報生產經營所得就行了
老師,請問一下一個人兩個月的工資9900然后就在這個月申報個稅,不是超過5000要扣稅嘛,怎么沒有抵扣,這是什么原因,是軟件出了什么問題嘛,還是什么原因?還有就是有一個5475的,每次超了都要扣,這次怎么沒發生扣稅呢,是不是累計扣除數發生了變化呢?直接就報成功了,對的沒
老師,請問一下個體戶沒有開票,什么費用發票也沒有。就是除了老板的工資每個月申報4000 9月成交開票申報的。那么這個4000*4=16000 需要填寫成本費用這里嘛?還是不需要填寫吖?好像個體戶老板的工資不允許扣除,只有員工才能扣除的是嘛
老師,請問一下個體戶匯算清繳。2021年第一季度交幾個人經營所得稅250 元。要填寫在成本費用里面的稅金欄次嘛?還有就是申報的法人工資無法扣除是不是需要填寫納稅調整增加額?
老師,請問一下我這個個體戶的怎么填寫才會沒有退稅吖?要注銷了,稅管員說成本偏高,要更正申報表。但是實際上申報的就是財務報表的,發票就有那么多。但是因為去1-3月個人經營所得,當時我們還沒有接手,好像是老板自己去申報,交稅的
老師,請問一下我們是能源有限公司一般納稅人,1-10月開票5萬,一個員工, 利潤表的主營業務成本空白的,管理費用工資就申報一個老板。那么這個利潤表的成本沒有可以的嘛?沒有進項抵扣。每個月交稅
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
現在我要怎么申報這個成本費用,因為稅局核定了工資薪金,已經申報老板一個人的4000一個月了。
那現在我這個經營所得,成本費用這里需要填寫16000嘛?還是不填寫吖
這個是查賬征收,是季度預繳納稅申報表先填寫法人工資上去, 年度匯算清繳在扣除出來 年報0申報。還是現在季度也是0申報經營所得,工資老板的申報了不需要體現在個人經營所得成本費用這里啊
查賬征收的按照實際的收入來申報
沒有收入。只有老板一個人工資申報了。別的啥也沒有
同學你好 那這個工資沒法報 報員工的就行了 老板的報生產經營所得