你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進(jìn)項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師,請問一下個體戶沒有開票,什么費用發(fā)票也沒有。就是除了老板的工資每個月申報4000 9月成交開票申報的。那么這個4000*4=16000 需要填寫成本費用這里嘛?還是不需要填寫吖?好像個體戶老板的工資不允許扣除,只有員工才能扣除的是嘛
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬,就2個管理人員個幾個保安工資,之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了,然后利潤表準(zhǔn)備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費用都是工資,幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎?
老師,請問一下我們是能源有限公司一般納稅人,1-10月開票5萬,一個員工, 利潤表的主營業(yè)務(wù)成本空白的,管理費用工資就申報一個老板。那么這個利潤表的成本沒有可以的嘛?沒有進(jìn)項抵扣。每個月交稅
老師,我們是保潔公司,以前是小規(guī)模納稅人,所以交的稅也不多,一年才兩三萬,今年強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人了,一個月就得交兩三萬的稅,我們這個行業(yè)成本主要來自于人工,沒有什么進(jìn)項沒法抵扣,想問問有沒有什么合理合法的辦法能少交稅?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責(zé)任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發(fā)票 還剩下7000元發(fā)票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設(shè)置?從哪里設(shè)置
老師,借:銀行存款55000貸:預(yù)收賬款55000,現(xiàn)在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現(xiàn)在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負(fù)里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產(chǎn)生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產(chǎn),合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產(chǎn)的實際價值。然后所有權(quán)轉(zhuǎn)移給我們。還只能開租金的發(fā)票!這種要怎么處理???
老師,學(xué)堂有沒有BOM的學(xué)習(xí)視頻
我想全面學(xué)習(xí)稅收管理法及其實施細(xì)則釋義,請問在哪里下載這個電子書學(xué)習(xí)呢?還是自己買書學(xué)習(xí)呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓(xùn)費,企業(yè)所得稅扣除比例是多少
渠道費的發(fā)票
那你的房屋租金、水電費、人工費,這個就屬于成本,你這樣的話會被認(rèn)為虛開發(fā)票。
人工就是老板的工資。租金水電 自己的房子。還有很多客戶租金水電 都拿不到發(fā)票的
沒發(fā)票的,你賬上以實際有業(yè)務(wù)的,你可以做匯算清交在調(diào)整就是了,你這樣的話會被認(rèn)為虛開發(fā)票的。
但是那些就算調(diào)增,調(diào)減后,也是做費用科目,不是主營業(yè)務(wù)科目 影響利潤表的成本吧,是麼
調(diào)增之后增加你的利潤,不允許抵扣了。
賬上還是不變,賬上不需要調(diào)整的,這個是實際業(yè)務(wù)。
但是賬上也不是做主營業(yè)務(wù)吖,應(yīng)該沒關(guān)系吧?相當(dāng)于利潤表成本這塊完全沒有,都是費用了
沒有進(jìn)項抵扣,其他的都是費用,人工只有老板一個,我也做了費用了
你好 你自己決定就可以了