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增值稅稅控系統技術維護費發票可以全額抵扣,但是在勾選認證的時候已經勾選抵扣了,那我該如何填寫申報表附表四(稅額抵減情況表)

2022-01-13 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-13 09:10

你好,附表四正常填寫就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-01-13 09:10

之前認證的需要做進項,然后再做進項轉出。

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齊紅老師 解答 2022-01-13 09:11

附表四本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

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快賬用戶7423 追問 2022-01-13 09:13

那分錄要怎么做?是這個月抵扣的進項

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齊紅老師 解答 2022-01-13 09:16

借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款 借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。

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你好,附表四正常填寫就可以的。
2022-01-13
你好,需要手動填寫的在主表23應納稅減征額。
2022-02-16
根據您提供的信息,申報增值稅的過程中,稅控盤減免稅款的相關步驟可能因地區和具體政策而有所不同。一般來說,需要填寫幾個表格以完成減免稅款的申報。 您提到的第一步填寫增值稅減免稅申報明細,這是申報增值稅減免稅款的第一步,需要詳細填寫減免稅款的相關信息。 第二步增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個表格用于申報稅額抵減的情況,涉及到稅控系統專用設備費及技術維護費的抵減。 第三步主表應納稅額減征額,這是申報增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫應納稅額減征額。
2023-11-06
根據您提供的情況,出口外貿企業在五月取得了專票并進行抵扣勾選,增值稅申報表附表二第26欄填寫了該數據。然后,在7月對該發票進行了紅沖重開,并在8月重新進行了抵扣勾選。 在填寫8月的增值稅申報表時,通常不需要對期初已認證相符但未申報抵扣的欄次扣除五月的稅額。因為您已經在7月對該發票進行了紅沖重開,并且在8月重新進行了抵扣勾選,所以系統應該已經自動更新了相關數據,并將五月的稅額從8月的申報表中扣除
2023-11-24
你好,附表四和優惠明顯表都要聽時間抵減額,而且需要交增值稅時才可以填實際抵減額,如果本月不需要交增值稅是不能抵減的
2020-12-01
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