印花稅的話本身金額比較小,所以說(shuō)很多地方稅務(wù)局并沒(méi)有太重視這個(gè)稅。
老師,什么業(yè),之前的會(huì)計(jì)從來(lái)沒(méi)有申報(bào)印花稅,現(xiàn)在可直接這個(gè)月補(bǔ)報(bào)20 年一年的,更早的就不報(bào)了,可以嗎
老師,去年轉(zhuǎn)入的投資款沒(méi)有申報(bào)印花稅,現(xiàn)在可以直接申報(bào)這個(gè)月嗎
老師 現(xiàn)在印花稅是按次申報(bào)的 我可以到年底一次吧全年的印花稅報(bào)了可以吧?還有就是什么行業(yè)的不用申報(bào)印花稅
老師,公司23年10月成立的,一直沒(méi)有報(bào)印花稅,這個(gè)可以直接補(bǔ)申報(bào)嗎?
老師,以前年度會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào)印花稅,現(xiàn)在按次申報(bào)的時(shí)候自行補(bǔ)上可以嗎
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
但是如果說(shuō)被查到?jīng)]有交的話,罰的也是比較重的。
那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,好幾年都沒(méi)有申報(bào)
當(dāng)幾把之前沒(méi)有申報(bào)的補(bǔ)起來(lái),我的建議是。
哦,如果我想先補(bǔ)20年的,需要去稅務(wù)局補(bǔ),還是直接在本月申報(bào)一年的金額呢
在本月的申報(bào)表里面申報(bào)就行了,不用去稅務(wù)局。