您好,按次申報是可以補上的
印花稅核定的是按年征收,但是申報的時候沒注意到,在每次發生的時候都按次進行申報并繳納稅款了,現在需要申報年度印花稅了,需要怎么辦,直接零申報可以嗎
老師好,請問印花稅可以按次申報嗎,可以一次性申報以前年度至今的印花稅嗎
老師,印花稅沒核定,按次申報可以補報以前月份的嗎?
以前年度沒有申報過印花稅,今年可以一次性補繳嗎
老師你好!印花稅以前年度沒申報,可以補報嗎?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
這樣沒有滯納金是吧?
是的,這種情況沒有滯納金的
好呢,謝謝老師
順便再問下軟件和信息技術服務業沒有不交印花稅的政策吧,我看之前會計沒有報這個
這兩個就不確定是否繳納了
那我怎么查這個有沒優惠政策的信息呢
這個最好和當地稅務確認一下呢
我查的我們企業納稅信息里沒有這個稅種的認定是不是就不用交呢,還是只要發生應稅行為就該繳納
只要是發生了納稅義務就需要申報