你好,該化妝品生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=(35萬%2B45.2萬/1.13)*30%
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額; (2) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項(xiàng)稅額; (3) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
美馨妝品廠為增值稅一般納稅人,4月1日向某大型商場銷售化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額100萬元。4月25日向某單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額11.7萬元。化妝品適用消費(fèi)稅稅率30%.該化妝品生產(chǎn)企業(yè)4月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額怎么計(jì)算???求
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某大型商場銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅售額100萬元,增值稅額13萬元,4月5日,向某單位銷售化妝品,一批開具普通發(fā)票,取得含稅額11.7萬元,計(jì)算該化妝品廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅額。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般納稅人,8月25日向某商場銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得銷售額35萬。8月30向某單位銷售化妝品一批,kai普通發(fā)票,取得銷售額45.2萬。求8月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月25日向甘大型商場銷售化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額35萬元;8月30日向甘單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得銷售額45.2萬元。計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。化妝品的適用稅率為30%。
工會支出,會員產(chǎn)生一些文體活動活動,有的不做文體支出,直接做會員活動支出可不可以
2021年總公司代收開戶費(fèi)后,總公司給客戶開票,2021年轉(zhuǎn)給子公司,互相掛賬內(nèi)部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發(fā)票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務(wù)客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報(bào)中社保繳費(fèi)基數(shù)是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規(guī)模納稅人,銷售醫(yī)療器械的公司,才成立還未開業(yè),單位需要進(jìn)銷存系統(tǒng)嗎,我一點(diǎn)醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)驗(yàn)都沒有,需要指點(diǎn)和籌劃下
老師,差旅費(fèi)包含出差吃飯的餐飲費(fèi)嗎?
老師,請問,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有回來,銷項(xiàng)已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實(shí)繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務(wù)登記完成,怎么沒有開票業(yè)務(wù),這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財(cái)務(wù)制度,包括費(fèi)用報(bào)銷制度,業(yè)務(wù)招待費(fèi)制度,預(yù)付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
2015年1月1日,甲公司購買了一項(xiàng)公司債券,剩余年限5年,債券的本金1000萬元,公允價值為1100萬元,交易費(fèi)用為12萬元,次年1月2日按票面利率4%支付利息。該債券將在第五年兌付(不能提前兌付)本金及最后一期利息。實(shí)際利率3%。2015年末,該債券公允價值1115萬元。要求:假定甲公司將該債券劃分為交易性金融資產(chǎn),要求作甲公司相關(guān)的賬務(wù)處理。
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。