你好,這個(gè)不按照購銷合同計(jì)算。
老師,我想請(qǐng)問一下我公司屬于一般納稅人的商貿(mào)公司,現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,請(qǐng)問印花稅的申報(bào)方式。我們屬于是購銷合同,是購買的時(shí)候和銷售都需要申報(bào)印花稅嗎?還是只是銷售的時(shí)候申報(bào)?
老師,印花稅報(bào)的是購銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
老師,我想問下公司有服務(wù)也有銷售貨物,上期發(fā)生的都是服務(wù)類收入,購銷合同印花稅需要申報(bào)數(shù)據(jù)嗎
老師,您好,我想問一下,公司核定稅種的時(shí)候,有購銷合同的印花稅,我公司主要從事的是信息服務(wù)類的服務(wù),有合同,這種需要繳納印花稅嗎
老師,我們是工程類公司,銷售開票內(nèi)容有安裝服務(wù)9%的、6%咨詢服務(wù),13%零件銷售,還有3%的簡(jiǎn)易納稅,請(qǐng)問在申報(bào)印花稅的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)填什么數(shù)據(jù)?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
服務(wù)類不算在購銷里面對(duì)吧
對(duì)這個(gè)不算供銷合同里面的。