您好,這個是要做壞賬的
老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業務,2019年沒有業務,2020年6月,我們公司把這家公司轉到我現在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關系了),沒有轉讓協議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應收和應付賬款(這些客戶和供應商是之前法人的,與我們現在的企業沒有關系),付也付不出去,收也收不回來了,我應該怎么處理?第一個方法是:應收應付用現金收回來或用現金付出去,數額大的分期收貨付,這個做法有什么風險嗎?;第二方法:應收做壞賬核銷,應付做營業外收入,這樣的做法對繳納企業所得稅有什么影響?
老師,去年年底收了100萬的物業費,錢被股東借走了,我當時也沒做賬,收費和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業費記到預收(待以后月份1-12月分攤結轉收入),對方科目記得是其他應收款。這不,3月底和4月,股東會陸續把錢還回來,他用現金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現單,我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎?
老師您好,我想請教下,就是2020年底我們支付了一筆廣告費,現金支付45000元,到2021年2月,稅局查出對方公司法人跑路了,沒有繳納稅款,導致這筆費用我們公司也只能做轉出了,要繳納企業所得稅,我們做賬借:銷售費用,貸:現金,轉出后我們做了沖紅,但是這45000的現金我們沒辦法追回來了,我們做壞賬?
老師,請教一下, 順豐上月給我司物流費用開專票2W,我們也對公付了款,憑證也正常做了(借:銷售費用-運費/進項稅額,貸:銀存), 結果今天順豐發現有三筆業務上個月錯掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉賬36元給我們同事,我們同事把現金交到了財務這邊,出納開了個收據給她。 這種我該如何寫憑證呢?應該不能去沖減之前的運費憑證吧,因為涉及稅金,我不知道該怎么寫憑證合適了
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發票,我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養殖企業,不能開建筑服務目前我們公司是小規模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產生企業所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板,但是施工老板有個養殖企業要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當時我公司并未入賬,現在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統上查詢到一張“二手車銷售統一發票”,價款8000,但我公司并未收款,現在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
老師,我目前想開發票,然后這個發票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結算金額,需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
轉賬給個體工商戶,是轉到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數據錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款,后期讓他們轉回來嗎?存貨數據要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛入職一個勞務派遣公司,比如現在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發,這個要怎么辦?
分錄應該怎么做呢
企業所得稅我們已經補繳納了
借 資產減值損失? 貸 壞賬準備
那這兩個科目年底會轉入損益嘛?要不然會一直有余額
會轉入損益的,這個是結轉的