你好,納稅調(diào)整賬上不需要做。
老師,要是過了匯算清繳的話,計入管理費(fèi)用的需要調(diào)增,那么賬務(wù)處理上怎么調(diào)整呢,怎么做會計憑證呢,什么時候做呢
老師好,請問我20年底工資多計提了,在做20年匯算清繳的時候把多計提的部分調(diào)增了。但賬務(wù)處理在21年把多計提的紅沖了,又按實際計提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?
老師好,麻煩問一下安全生產(chǎn)費(fèi)用年底余額70萬,匯算清繳的時候又調(diào)增了,那會計上怎么做賬務(wù)處理
老師好,上年結(jié)余的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)4萬元在做匯算清繳時調(diào)增,如果本年新計提安全費(fèi)用5萬元,實際使用安全費(fèi)用8萬元(本年計提的5萬+上年結(jié)余的4萬)那么次年做匯算清繳時怎么調(diào)整
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統(tǒng)中打板費(fèi)是借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:原材料。還是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務(wù)報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數(shù)據(jù)加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務(wù),提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執(zhí)行董事,副董之間的關(guān)系以及區(qū)別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關(guān)聯(lián)交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運(yùn)費(fèi)怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現(xiàn)在通過協(xié)商進(jìn)行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應(yīng)稅金5萬,賬務(wù)如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統(tǒng)一啊
那不做的話,賬面上安全生產(chǎn)費(fèi)用余額還有,還影響利潤呀
這個調(diào)整只是你稅法不允許扣除,賬上是不用動。
那2022年又提取了50萬,總計120萬費(fèi)用了,到年底又有余額80萬了,是不是2022年還得調(diào)增80萬
對呀,你賬上留的就是這個調(diào)整的。
那其中的70萬不是已經(jīng)補(bǔ)繳過稅款了嘛,這個是不是應(yīng)該清算的時候余額多少一次性補(bǔ)繳就可以了
對,調(diào)整過的就不需要再調(diào)整了。
那2022年到底是調(diào)多少呀,80萬還是80-70調(diào)10萬
就是之間的差額是10萬元,調(diào)整就可以。
那如果余額剩40萬哪,不是又多繳30萬稅款,這個又怎么處理
你實際使用了就產(chǎn)生稅費(fèi)了,不會多交啊。
那40萬是不是還要補(bǔ)交
你調(diào)整了就是需要交稅的,調(diào)整完以后就不需要再補(bǔ)了。
因為是跟上會計報表走的,老是有余額就補(bǔ)繳稅,這年年累計下來總感覺不對呀
這個只要你把該調(diào)整的調(diào)整了就沒問題。
那這個安全生產(chǎn)費(fèi)用年底有余額能不能沖回,這樣會稅沒差異
這個有余額的話也不用沖回啊。
但是老覺得年年調(diào)增補(bǔ)稅不合常理呀,而且每年的安全生產(chǎn)費(fèi)用都還要繼續(xù)計提
我認(rèn)為這樣的話是沒什么問題的。