你好不交稅的,減免的金額不要做
2020年小規模納稅人減至1%納稅,小規模企業第三季度只開了含稅10000萬的普票,按要求不含稅部分為9900.99,應納稅部分為99.01。現在做報表,因為整個季度沒超過30萬銷售額,享受免增值稅政策,報表怎么填呢,還是填增值稅報表第11欄,自動跳出來稅額為297.03,不是應該是99.01嗎
老師,小規模納稅人的增值稅申報表只填免稅銷售額1萬,未達起征點銷售額填1萬,只它的都不填,那增值稅減免稅申報明細表還需要填嗎?
老師,小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表怎么填,比如我們企業銷售額50萬,增值稅減免稅申報表本期應抵減稅額10000,增值稅申報表本期實繳5000.(對湖北省外小規模納稅人減按1%征收增值稅)
小規模納稅人,增值稅申報中減免稅申報表,比如收入一萬,1%稅率下不含稅銷售額9900.99,應交99.01增值稅,那么具體填減免表的時候,是9900.99*0.02來算減免稅額嗎?
銷售收入:1266.64 不含稅銷售收入:1254.33 稅額:12.55(小規模) 增值稅申報表19行本期免稅額:37.62 增值稅減免申報明細表 ,減免的2%應該怎么填
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
假如要交稅的呢?一萬收入就是數據例子,主要看計算式不太理解
你好,對的是的。減免的是這么算的。
老師,這么多異常,主要是哪里的問題啊!未開票收入幾十萬都填在了主表第三欄,減免那也是按您說的用1.01的不含稅銷售額*0.02。
截圖主標和減免明細表看一下。
對比表中,銷售額填報異常,還有預交稅款填報異常,怎么回事?
灝,忽略這個提示,申報提交就可以了。
您說填的沒問題嗎?怎么還有那么多異常的,還有一個不通過的呢?著實不敢申報啊!
哦對的是的,忽略這個提示就可以的。
這個季度所有的小規模的都有一大堆提示,這邊稅務局回復的,就是忽略提示提交。
好的,非常感謝您的耐心答復。每次一有問題就想能碰到您就好了,回答的詳細又清楚。感謝
不用客氣,工作愉快。
老師,剛才看看一個稅務資訊,您看未開票收入它沒實際填寫,只是分別列示了用稅盤開具的普票和專票。未開票收入直接和他們合計計入了主表第一欄。這么填寫的話,是不是就不會出現那個銷售額的填報異常的問題呢?
你好,他是沒有發生無票收入,如果有發生的正常填寫可以的。
他發生未開票收入了,6月份未開票不含稅銷售額5萬,普票20萬,專票30萬,最后,它在主表第一欄填了55萬,第二欄30萬,第三欄20萬。這5萬未開票的直接算在了總計里面,沒列示出來。因為第三欄主要寫的是普通發票不含稅銷售額,我們把未開票的填在第三欄好像也不太合適。這個申報表還有不足的地方,沒地方填寫未開票的銷售額吧
你好,他的第三欄沒有填寫,但是他第一欄填寫了正常,交稅了,你也可以試一下這種方法,但是都是一樣的。
試過了,它還是出現之前的那一堆提示。唉,
這個是系統的問題 第四季度開始,不知道稅務局那邊系統怎么情況都會有提示,你忽略就可以。