你好,不是技術(shù)類(lèi)的,不用繳納。
老師,想咨詢(xún)一下印花稅的計(jì)提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類(lèi),因?yàn)橛幸恍┌惭b沒(méi)有簽訂合同(或者是合同沒(méi)有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時(shí)我們給對(duì)方開(kāi)出過(guò)一部分發(fā)票,至今從未計(jì)提過(guò)印花稅,像這種情況,我們是否需要計(jì)提印花稅,如果計(jì)提的話,是以發(fā)票金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎
老師好,租入個(gè)人出租商鋪?zhàn)鲛k公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬(wàn),交多少印花稅
員工報(bào)銷(xiāo)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)除了發(fā)票以外還需要提供什么?主要是公司搞了一個(gè)培訓(xùn),要給培訓(xùn)完的人發(fā)放證書(shū),所以找了一個(gè)地方設(shè)計(jì)制作證書(shū),還制作了條幅,復(fù)印了資料等等,我是不是要入辦公費(fèi)?此外,這次培訓(xùn)還花錢(qián)請(qǐng)了一些老師,對(duì)方單位給我們開(kāi)了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我該入什么費(fèi)?除了發(fā)票沒(méi)有合同,金額都很小不到2000,我還需要什么作為原始憑證?
公司管理部職員李陽(yáng)的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的高級(jí)培訓(xùn)講師。2020年1月,因?yàn)榧彝バ枰o去工作成了一位全職太太,由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請(qǐng)張潔以其個(gè)人的名義為該公司的管理人員進(jìn)行為時(shí)5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費(fèi)用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報(bào)酬的支付方式提出了以下兩個(gè)方案供其選擇:方案1:按照培訓(xùn)費(fèi)用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由張潔自理方案2:按照培訓(xùn)費(fèi)用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由公司承擔(dān)假設(shè):張潔在2020年度無(wú)其他收入,且無(wú)其他任何可扣除項(xiàng)目。請(qǐng)根據(jù)以上資料,計(jì)算2020年度張潔的應(yīng)交個(gè)人所得稅。方案一收入額多少,應(yīng)納所得額多少,稅率多少速算扣除數(shù)多少,應(yīng)交個(gè)人所得稅額多少方案二同上
公司管理部職員李陽(yáng)的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的高級(jí)培訓(xùn)講師。2020年1月,因?yàn)榧彝バ枰o去工作成了一位全職太太,由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請(qǐng)張潔以其個(gè)人的名義為該公司的管理人員進(jìn)行為時(shí)5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費(fèi)用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報(bào)酬的支付方式提出了以下兩個(gè)方案供其選擇:方案1:按照培訓(xùn)費(fèi)用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由張潔自理方案2:按照培訓(xùn)費(fèi)用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費(fèi)用均由公司承擔(dān)假設(shè):張潔在2020年度無(wú)其他收入,且無(wú)其他任何可扣除項(xiàng)目。請(qǐng)根據(jù)以上資料,計(jì)算2020年度張潔的應(yīng)交個(gè)人所得稅。方案1收入額應(yīng)納稅所得額稅率速算扣除數(shù)應(yīng)交個(gè)人所得稅額方案2收入額應(yīng)納稅所得額稅率速算扣除數(shù)應(yīng)交個(gè)人所得稅額
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
技術(shù)類(lèi)的定義是什么
你好,技術(shù)培訓(xùn)。技術(shù)類(lèi)的培訓(xùn)服務(wù)需要。
我們是做學(xué)生游戲培訓(xùn)的,屬于技術(shù)類(lèi)嗎
你好不屬于技術(shù)類(lèi)的,不需要繳納。