你好 ; 你 問下稅務局 那邊是否可以折算成本1%來報 。 如果允許你就折算來報 或者是按5%先報 后面紅沖了 按1%開票在按實際報
小規模開錯了稅率,開成了5%,然后季度報稅的時候就有1%也有5%,這樣該怎么去填寫申報表呢
第四季度有張發票開錯了稅額,1%開成了5%,申報增值稅的時候應該怎么填寫申報表
老師好,第三季度有開5個點房租發票,也有紅沖的1個點的發票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
老師,我們是小規模納稅人,一季度只開了一張發票,金額197,開成了免稅的了,應該是開1%的發票,申報增值稅的時候應該怎么申報,引導式填報的時候,增值稅申報表里第9行第10行金額是197,第19行本期免稅額自動出來了個5.91,按引導式申報對嗎,感覺不對呢,請老師幫忙看看
小規模納稅人第二季度開普票,有幾張稅率開錯開成5個點了,季度開票是超過30萬的,現在申報增值稅應該怎么報
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
老師,發票數據匯總里有5%的稅額,導入申報表里的就是不含5%的
?你好 ; 那你這個在折算不了。 就直接報了。 先報后面? 看是否申請退稅?
我看了申報表的本期免稅額是全部不含稅的銷售額×1%,這個銷售額加上了稅額填錯的那張發票的銷售額
就是免稅銷售額那欄數據是不包含開錯那張的銷售額
?你好 ; 要包括的 。這個 也屬于45萬標準內的。? 你沒有超過標準吧??
免稅銷售額是開票1%的不含稅銷售額?開票5%的不含稅銷售額嗎
還是只填開票1%的不含稅銷售額
你好 ; 是的。 不含稅合計? ??開票1%的不含稅銷售額?開票5%的不含稅銷售額?
這張發票以后都不會沖紅了
不紅沖了 那你 賬上也得紅沖 自己要紅沖哦 不然你 多繳納稅費 ;況且發票開的不對的?