這個你記入到營業外收入里面就可以。
老師,你好,如果一個供應商現在開發票給我們,但是他們公司老板欠了我們老板的錢,我們老板不想付錢給他,讓他再欠款里面減,這個要怎么做賬
老師 我們給供應商打款的錢和開發票的金額查了6角錢 現在顯示還欠他們6角錢 我想把賬做平 怎么做呢
老板微信打錢給出納,現在查賬才發現其他應付款欠出納錢,這些錢是每次支出用的,支出我都是做的現金。現在要怎么調才能把其他應付款出納顯示沒有欠,憑證怎么做
發現2021年對方開來的電子普通發票金額,大于實際支付金額,現在應付賬款上顯示我們欠對方錢,現在怎么做調平
請問老師,我們是中介服務,開發商和我們結傭,我們已經給他開了發票了,掛賬應收賬款,現在他沒有錢給我們50萬,現在抵一套房子給我們,讓我們自己去賣出去,客戶直接把錢打在我們的賬上,這種我們怎么做賬呢?
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應付賬款,貸記其他收入,當發現財政所和村集體就同一筆質保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復掛欠了,銷賬可以借記應付賬款,貸記未分配收益嗎
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調增。
老師,您好,請問一下我們公司要開房租違約金的發票,要怎么開呢
費用明細了有個汽車費用,交的車險還需不需要在設個車險的明細科目
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
老師好,由于開給客戶的票數量超出庫存數量,公司內部需要調賬,把那個多開數量調整出來,調賬期間可否開票,開票給其他個人?
請問老師,收到買贈的發票,應該如何入賬,發票內容是買電腦贈送打印機,電腦 金額 5000 稅額是650 打印機金額是 1000 稅額是130 折扣 -1000 稅額-130,那這贈送的打印機我應該如何入賬呢
老師客戶給我一個咨詢服務的結算單,13萬金額,(結算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
付某某打印1個點稅點款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點稅點217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點稅點37.70,1月份貨款827.1-付1個點稅點8.19合計稅點363.71元)(當時要求某某開票就談的是1個稅點開票)工商銀行 老師您好,這是買發票行為嗎?
好的 老師i我還想問下 我們公司6月成立 但是前期老板請了員工跑市場聯系客戶 4.5月開了工資 4500一個月 我不知道我是公司成立以后來的 現在公司倒閉了 給員工補發了4.5月的工資 我是12月30給員工補發的工資 我現在做12月的賬務 做了我也就離職了 那我這個給員工補發的工資怎么申報個稅呢
這種的話你直接按照工資薪金申報就可以。
那我申報他的12月 4月 5月的工資 申報在一起就要交稅呢 但是他每個月4500 不用交稅的 這種咋申報呢
這個沒辦法,該交稅的話就只能是交稅的。
如果他多交的話,匯算清繳的時候可以退稅的。
但是我們公司關門了 我做完12月賬務就走了 后面沒人弄匯算清繳啊
這個員工自己在個稅APP里面可以做的。
員工都已經走了 并且現在扣稅是扣老板的錢
那你就直接按照工資薪金報就可以。
別的產生的稅費會更多。
老師 你這是什么意思 我沒太懂 別的產生的稅費會更多 我能直接不申報嗎
你不申報的話也可以,但是你這些工資的話不能在稅前扣除的。
哦哦 那不申報扣除的 我怎么做分錄呢 因為做完12月賬就走了 公司也沒開了 申報了后面也沒人匯算清繳弄
做分錄,那你就正常集體工資做不就行了。
就是啊 老板麻煩你說一下 我做銷售費用 應付職工薪酬 肯定會稅前扣除 麻煩老師告知一下分錄 謝謝
借銷售費用工資,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
是的 我也是這么對的 但是計入銷售費用 就會自動計入損益 稅前扣除啊
稅前扣除是在你匯算清繳的時候調整的。
好的 那行 那公司關閉了 后面沒人調整了 以后稅務局查賬 我得不得負責任啊
你不會負責任的,你只是后面沒人做的話,該調整調整,該交稅交稅。