同學你好 直接調整 沖減了就可以
你好!給對方開了票,對方支付款項后應該是開票金額比實際銷售金額大,對方按照發票金額轉給我們后,多余的款項以現金形式被領取應該怎么做賬
對方給本廠加工服裝,加工費開的增值稅電子普通發票,票是3月31日開的,今天才給我們,對方對公賬戶現在不能收款,對方又急著收錢發工資,我公司私人賬戶付款給對方,做憑證現金付款這樣可以嗎?
我公司工會財務審查以前年度賬務時發現:一筆購買固定資產的賬實際支付金額比發票金額大,當時按照實際支付金額入賬。現在計劃把多支付的錢要回來,賬務處理怎么做?以前年度差錯需要調嗎?
老師 我在對以前年度的往來,發現我們公司以前年度收到的發票金額高于實際付款金額,暫未發現原因,現在也不跟那家供應商合作了,要怎么做賬務處理呢 ? 第二,還有單位是 付款金額大于開票金額,都是以前年度的 ,也不合作了,怎么做呢
老師我收到一張電子承兌,但是我實際應該承兌的金額小于承兌票上的金額,現在把多余的款項以現金方式轉入對方賬戶,我應該怎么做賬啊
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統一進到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發票要求我們全額開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務發票給我們? 3、我們按80確認收入,經銷商再開20服務發票給我們?
老師,山東社保24年繳費基數多少呢
那發票不操作沖紅,自己在賬上做沖減科目,依據什么呢,合規?
同學你好 在入賬之前要檢查發票中的數額是否與賬面數額一致,再對發票內容進行審查,確認沒有問題后再入賬
每個人都會有疏忽的時候,你的回復與我提問的問題相關嘛,我知道要做沖減這一步,怎么做合規
這個錢你要轉到營業外還是還給人家
多開的,還給人家呀
同學你好 那就借往來科目 貸銀行存款 看你們收到錢的時候用的什么往來科目
發票上多開的材料1,實際支付5千,現在賬上顯示我們還應付5欠給他,實際不欠,現在兩個方法,一:我把這個欠款打過去,賬平了,二:沖發票,材料,應付賬款,做這個動作時候,正常是不是收到 沖回的發票依據這個做沖減費用。
第一個方法不可能的,第二種沖減怎么做合規,我想問這個
同學你好 原分錄負數紅沖
我知道原分錄紅沖,紅字發票沒有,我就直接紅沖,合適
同學你好 有紅字發票信息表就可以