同學你好 很高興為你解答 你的理解是正確的
老師,你好,2021.2季度的增值稅已經申報,但是忘記確認收入了,現做在2021.4季度的收入里,申報增值稅時,還是只申報4季度的增值稅吧?
上季度增值稅報表已申報但是有發票忘記申報,作為留底的,現在怎么辦,可以補在這個季度報表嗎?
查帳征收的個體戶經營所得稅收入總額怎么填?申報第三季度的,是把1——9月的增值稅收入都填在 收入總額 那里嗎?還是只填 第三季度 的 增值稅 申報收入?
老師,無票收入填在增值稅申報的哪欄?我之前沒在增值稅申報里填無票收入,但在季度企業稅申報時候填在營業收入了?是不不對?和增值稅申報對不上是這樣嗎?
你好!小規模企業申報4季度增值稅,,是按10至12月的營業收入申報吧?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊