您好,附表一第5和6列就是申報未開票收入,所得稅收入和增值稅收入一般是一樣的,稅務會比對,咱要更正申報增值稅
你好,我2019年12月填報增值稅申報時,不小心在無票收入那里填了-100元上去,實際是沒有的。這樣就導致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報表里面把這筆無票收入做+100,對沖回來嗎
老師無票收入,申報增值稅的時候要填到增值稅申報表里面不
無票收入填在增值稅申報表哪一欄里?增加了無票收入會不會數據比不匹配
老師好,廣東省申報增值稅時候,無票收入是填在哪一欄里面?
老師,無票收入填在增值稅申報的哪欄?我之前沒在增值稅申報里填無票收入,但在季度企業稅申報時候填在營業收入了?是不不對?和增值稅申報對不上是這樣嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
這個嗎老師?但是我沒看懂
那這個3欄次填什么?
您好,不是,我不知道咱是小規模,小規模沒有單獨列的,未開票和開的普通發票填 在一起的
好的老師,那小規模增值稅申報附表二是填什么的
您好,小規模附表二是附加稅,這個表不用自已填,主表要交多少增值稅自已帶過來的計算附加稅
謝謝老師
老師2022年的企業所得稅匯算可以更改嗎?是不不可以?
您好,可以更正申報的呢,就在電子稅務局操作
不是年度匯算財務報表,是企業所得稅匯算
提示我不能修改
您好,我知道就是? 年度所得稅匯繳申報表,? 可以更正的,電子稅務局上所有申報表都可以更正的
是的,可以了
?親愛的朋友,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
老師增值稅申報表也可以改是嗎
都可以更改是嗎?
您好,肯定能更正的,放心,我操作過才有把握回復您的
謝謝老師!晚安!
?親愛的朋友,祝您每天開心!