你好,可以暫估結轉2021年12月成本 借原材料 貸應付賬款 借主營業務成本 貸原材料
老師,比如19年12月份開專票含稅價600萬元,按比例分攤到12個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領用暫估材料(結轉成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領用暫估材料(沖銷之前11個月已結轉成本) 5、實際材料入賬(按發票) 6、領用材料入賬(按發票)(結轉成本入賬) 整個暫估成本到收到發票的過程,大概這樣子么
老師,我們12月已經付款的材料發票還沒有收到,12月做賬時可以暫估成本嗎?1月把發票沖回,這樣有沒有什么影響?
老師,材料沒付款,也沒開票,但材料已送工地,可以暫估結轉2021年12月成本嗎?這樣可否有風險?分錄怎樣做?
老師,我們12月付出了材料款但材料還沒收到,發票也沒開我怎么做賬,這種可以暫估嗎分錄怎么做
我們是做車棚的公司,當月有收入,當月收到材料發票,這些發票都用來沖以前的生產本直接材料暫估。當月就沒有生產成本直接材料也一直沒有庫存材料可以嗎?當時暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應付賬款暫估
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
到時金額不致怎樣處理?發票回來直接附在12月份憑證內嗎?
是的,金額不一致,按照差額補做分錄即可的
差額直接在2022年沖嗎?還是要怎樣調?
差額直接在2022年沖,你好,學員