同學(xué)好,暫估時(shí): 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時(shí) :借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫(kù)存商品、成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
老師,比如19年12月份開專票含稅價(jià)600萬(wàn)元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去。每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)
老師,比如19年12月份開專票含稅價(jià)600萬(wàn)元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過(guò)程,大概這樣子么
老師,如果以前月份的原材料未收到發(fā)票暫估入賬,月末已經(jīng)按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。后面月份收到發(fā)票后,之前的產(chǎn)品成本需要調(diào)整嗎?如果調(diào)整,分錄怎么寫?
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫(kù)5萬(wàn),7月暫估材料入庫(kù)8萬(wàn),9元暫估材料入庫(kù)12萬(wàn),12月我付款6萬(wàn),對(duì)方開票給我也是6萬(wàn),因?yàn)橹叭霂?kù)都是暫估入庫(kù)的,但是現(xiàn)在開票過(guò)來(lái)是按照付款金額開票, 不是按照每次采購(gòu)材料入庫(kù), 請(qǐng)問(wèn)我收到6萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時(shí)借:工程施工――合同成本――材料費(fèi) 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費(fèi)。 等收到原材料發(fā)票時(shí),就是沖紅第一個(gè)暫估入庫(kù)的分錄,只重新做個(gè)正確的分錄嗎?還是說(shuō)后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問(wèn)題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據(jù),繳款碼填哪個(gè)啊,試看好幾次都說(shuō)不對(duì),謝謝
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我填2024年財(cái)務(wù)年報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表里管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我填了我報(bào)表實(shí)際數(shù),但是我銷售費(fèi)用里也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)據(jù),它沒顯示,我填完了就去填企業(yè)所得稅匯算表,A105000表扣除類業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出那里賬載金額我填了兩個(gè)類目下業(yè)務(wù)招待費(fèi)加總數(shù),它提示我不對(duì),我不明白年報(bào)里面只有管理費(fèi)用類目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我銷售費(fèi)用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤(rùn)表季報(bào),上期金額填報(bào)的是上個(gè)季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請(qǐng)老師看看這張科目余額表,其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
暫估時(shí),當(dāng)月材料已收到,如果當(dāng)月材料就領(lǐng)用了呢,不就要當(dāng)月確認(rèn)成本了么
領(lǐng)用時(shí),借記成本費(fèi)用,代計(jì)原材料,