你好,材料對方有移送到你單位嗎??
老師,我們12月已經付款的材料發票還沒有收到,12月做賬時可以暫估成本嗎?1月把發票沖回,這樣有沒有什么影響?
老師,材料沒付款,也沒開票,但材料已送工地,可以暫估結轉2021年12月成本嗎?這樣可否有風險?分錄怎樣做?
老師,我們12月付出了材料款但材料還沒收到,發票也沒開我怎么做賬,這種可以暫估嗎分錄怎么做
老師請問,支付了材料款,但還沒收到發票,需要暫估的分錄怎么做啊?
老師,12月份材料發票沒有到,我暫估了,收到發票是專票,我后面還要抵扣稅,我怎么做會計分錄,暫估的分錄,還有沖的分錄都分別怎么做?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
材料沒收到,只知道總價,付的是預付款
你好,材料沒收到,這種情況不能暫估。分錄是 借:預付賬款,貸:銀行存款?
但這樣我們會有很多利潤要交稅了這個有其他解決方案嗎
你好,材料沒有收到,也就沒有對外銷售,影響利潤也不是這個地方啊?
剛問了材料到了,那又該怎么做呢
你好,材料到了 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款,貸:銀行存款?
他說材料都已經送到都已經安裝了,這種暫估分錄怎么做比較好。
直接入主營業務成本可以嗎。
你好,材料到了,暫估,預付款分錄是 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 借:預付賬款,貸:銀行存款? 都已經安裝了,再做相應安裝分錄就是了?
不能直接做嗎,一定暫估嗎,但是發票回來了直接貼里面就可以了這樣不行嗎
暫估的話增值稅得交了,我們一般納稅的要抵扣
你好,根據你 描述,沒有取得發票就需要做暫估處理的?
那如果現在讓他們開呢?能放到12月正常做嗎不用暫估
45萬金額很大,如果現在1月開了放12月賬可以抵扣嗎
你好,現在開具是2022年1月份,之前仍然需要做暫估入賬處理的?
好的謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。