同學(xué)你好 對的 這個做出口退稅就行
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進(jìn)項發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項發(fā)票出去,這種情況我購進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
#提問# 公司企業(yè)類型是 跨境外貿(mào)型企業(yè) 有申請對外貿(mào)易備案登記表 現(xiàn)在問題是 : 公司的運(yùn)營模式是 發(fā)貨到國外的相應(yīng)海外倉之后,在亞馬遜銷售平臺開展銷售(和國內(nèi)的淘寶、天貓網(wǎng)站銷售模式一樣),這樣的話 我們一開始要怎么報關(guān)出口? 在亞馬遜的銷售收入 提到公司公賬上的話,要怎么結(jié)匯呢?
請問老師,我公司有一筆出口業(yè)務(wù),已開具銷售發(fā)票,金額是15000美元,后期對方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格產(chǎn)品,給與我司產(chǎn)品扣款,我司也相應(yīng)的開具了紅字發(fā)票,沖減了出口銷售收入,后面我申報出口退稅時,先藍(lán)字申報,再紅字申報,但是在外管平臺不需要做什么 調(diào)整哈,外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時做,這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈
老師上午好,我想請問下,我們公司做出口退稅,供應(yīng)商給我開了采購票,但是后面又單獨給我們開了銷售折扣發(fā)票,我想問我還可以用之前全額的采購去做退稅嗎
老師,你好,請問我們公司第一次做9810模式的銷售,貨是9月份發(fā)到海外倉,后面開始有銷售,這種情況我是開銷售發(fā)票給海外倉,然后就去出口退稅呢,還是等平臺上銷售完了,發(fā)票開給購買方,做出口退稅?
報銷人和領(lǐng)款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫同上這兩個字嗎
老師,這個應(yīng)該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應(yīng)該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個稅嗎
老師,勞務(wù)公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調(diào)還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結(jié)單,但是生產(chǎn)日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內(nèi)賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉(zhuǎn)入甲公司,甲公司代支付給供應(yīng)商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應(yīng)收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應(yīng)付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務(wù)沒有什么影響啊,只是內(nèi)部核算的問題,那計入勞務(wù)成本又不能成本倒掛然后一直不結(jié)轉(zhuǎn)與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現(xiàn)在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務(wù)成本不結(jié)轉(zhuǎn),稅務(wù)也發(fā)現(xiàn)不了我結(jié)沒結(jié)轉(zhuǎn)吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業(yè)或者婚慶公司
老師,你的意思是做出口退稅不用等到平臺銷售完了,只要出口到海外倉就能做出口退稅是嗎?
到保稅區(qū)就可以 但是如果是跨境電商需要銷售完才可以
我就是跨境電商,那請問老師,我這邊部分銷售的款項已到銀行的我要怎么做賬,需要當(dāng)月銷售當(dāng)月開具發(fā)票嗎?
同學(xué)你好 嗯 銷售出去就可以申請退稅
我是這批貨全部銷售完了再退稅,還是說銷售一筆就可以退稅啊!如果銷售完了再退稅,那先收到款的我確認(rèn)收入嗎?
銷售一筆就可以退稅