同學你好 這個直接紅沖沖減操作就行
請問老師,我公司有一筆出口業務,已開具銷售發票,金額是15000美元,后期對方發現有質量不合格產品,給與我司產品扣款,我司也相應的開具了紅字發票,沖減了出口銷售收入,后面我申報出口退稅時,先藍字申報,再紅字申報,但是在外管平臺不需要做什么 調整哈,外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時做,這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈
請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,但是后期因為產品有點質量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
我們是新成立的外貿公司,有好幾筆貨款要從不同國家付過來,之前做了外匯收支名錄申請、海關備案申請。 但是不知道下一步具體該操作什么,比如第一筆是走快遞的,EXW條款,這筆不到500美金,請問能否指導一個“流程圖”,有個先后順序的引導,幫助我們捋順一下?[合十] 比如結匯后先付款給工廠,還是要先到電子口岸做無紙化簽約……接著哪個平臺需要準備什么資料……出報關單后再讓工廠開專票嗎……出口發票在哪個流程點開……等等,第一次做外貿,還沒摸著路,煩請老師得空幫忙指點一下,非常感謝[抱拳][合十]
生產企業,一般納稅人,以前年度出口設備(包含安裝調試),由于疫情無法前往安裝調試,貨物已發至國外,報關單金額500萬元,已收款400萬元,由于我司無法前往安裝調試也不再安裝調試,故剩余的100萬元對方不再支付給我司,以前年度已經申報過出口退稅管理,也進行了退稅。藍字發票免稅的以前年度也已開全。 問題1、針對無法履行的義務無法收款的部分100萬需要開具紅字發票不? 問題2、需要本年在出口退稅管理里面進行相應的負數申報不? 問題3、是要將無法收回的這部分100萬元(未稅金額,發票是免稅的)計算13%稅率得出銷項稅額,作為不開具發票申報增值稅銷項稅額不?或者選擇進項稅額轉出,二選一,選擇其中一種方式就行吧?
我想問下,法人不是股東,開辦的時候,借錢轉入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業務?
你好,對方9月開的發票,11月簽的合同,11月設備到貨后,入賬時發票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿企業,只開基本公戶,不開外幣賬戶,會不會影響退稅?會不會外匯局會找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務中心,今年報高企,研發費用中研發人員占了研發費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
什么是無形資產?什么是有型資產?資本化又是什么意思
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現金流量表里的期初現金余額的本期初和期末數怎么填寫
老師,就是申報出口退稅時直接沖紅就可以哈,先藍字申報,再紅字沖減,不需要在外管平臺收款里操作哈
同學你好 對的 這個可以的
不需要在外管平臺做任何操作哈
同學你好 嗯 這個不需要的